你好 這個(gè)你看一下政策的最后一句話,是可以抵扣的
請(qǐng)問(wèn)一下,餐飲業(yè)的是免稅的?,F(xiàn)在客戶開(kāi)票時(shí)有部分開(kāi)成1%,一季度超了30萬(wàn),那這部分1%的能免?怎么報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)的,就按照百分之3來(lái)交增值稅還有附加稅,還是按照1%來(lái)交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
你好 請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在全部按照百分之1交 1月初開(kāi)的免稅票那該怎么辦?(超過(guò)30萬(wàn))
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人如果專票+普票開(kāi)票一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),就是要全額交稅了,那這個(gè)全額交稅是不是按如果稅率全部是開(kāi)1%就按1%的稅率全額來(lái)征稅呢
問(wèn)個(gè)問(wèn)題 小規(guī)模月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn) 季度不超過(guò)30萬(wàn) 開(kāi)普票免稅 那月超過(guò)這個(gè)月10萬(wàn)但是季度不超過(guò)30萬(wàn) 我不超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月小規(guī)模發(fā)票按1%交稅了 但是到季末不超過(guò)30萬(wàn) 我想把把不超過(guò)10萬(wàn)那個(gè)月的稅拿回來(lái)怎么辦
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
那是針對(duì)已經(jīng)開(kāi)了百分之3的票的吧 問(wèn)題我現(xiàn)在是開(kāi)了免稅的票要補(bǔ)稅?
是的,前面開(kāi)的要補(bǔ)上的
老師你說(shuō) 的前面開(kāi)的要補(bǔ)上?是指到時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候 按照1%來(lái)申報(bào)就好了是吧 原本的發(fā)票 可以不用管了是吧
你前面免稅的發(fā)票要補(bǔ)稅的
補(bǔ)稅是怎么補(bǔ)?不是申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)嗎?季度申報(bào)的
這個(gè)操作細(xì)則還沒(méi)有出來(lái)的,你可以耐心等一下的
好的 謝謝
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