你好 季45免增值稅? 原3稅率現(xiàn)在是1 另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎 是2.5
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過30萬的,就按照百分之3來交增值稅還有附加稅,還是按照1%來交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
老師你好 我小規(guī)模納稅人 需要開專票要在電子稅務(wù)局申請嗎?然后開票需要交百分之三的增值稅還有附加那些,還有就是企業(yè)所得稅都需要交嗎?
Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財政部 稅務(wù)總局【2023】1號公告: 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬/季度,免征增值稅 2.一個季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬, 普票免增值稅,專票按1%交增值稅, 3.一個季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬, 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加計抵減5%, 生活性服務(wù)業(yè)加計抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師,請問是不是超過30萬全部按照1%
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復核人嗎?
稅務(wù)預警說是2024年有進項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準則是用什么準則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
開票的時候是1,季度超過45以前是征收3,現(xiàn)在季報增值稅也是1了?
你好 是的 現(xiàn)在是開1的發(fā)票? ?
我說季度報增值稅的時候啊是幾?。?
你好 ?就是回的這個??對方應(yīng)該開票 開票的時候是1,季度超過45以前是征收3,現(xiàn)在季報增值稅也是1了?是的??
以前企業(yè)所得稅是100內(nèi)5%,現(xiàn)在變成2.5了?那超過300萬的還是25%嗎?有減免嗎
那超過300萬的還是25%? ??有減免嗎沒有