您好 解答如下 銷項(xiàng)稅=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.994
老師您好!銷項(xiàng)121301.92,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)5653.36,火車票金額298,加計(jì)抵減接10%,這月增值稅是多少?謝謝!
老師您好!本月銷項(xiàng)146047.29,認(rèn)證相符進(jìn)項(xiàng)5062.01,火車票抵扣稅150.87,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出83.52,加計(jì)抵減10%,這月增值稅多少?謝謝
老師您好!這月銷項(xiàng):31318.87,認(rèn)證相符進(jìn)項(xiàng)181.63火車票(含稅金額)680,加計(jì)抵減5%,這月增值稅是多少?謝謝
老師您好!銷項(xiàng)149946.42,認(rèn)證相符進(jìn)項(xiàng)1470.65,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出199.72(之前亨受過加計(jì)抵減)加計(jì)抵減10%,這月增值稅?謝謝
老師您好!銷項(xiàng)149946.42,認(rèn)證相符進(jìn)項(xiàng)1470.65,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出199.72(之前亨受過加計(jì)抵減)加計(jì)抵減10%,這月增值稅?麻煩寫詳細(xì)步驟,謝謝老師
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
抱歉更正下 應(yīng)交增值稅=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.994
老師您好,那個(gè)表四加計(jì)抵減項(xiàng)目填多少?謝謝
謝謝老師
你填寫的是正確的呀
老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之前是亨受加計(jì)抵減的對吧,謝謝 等于那8.35也要加進(jìn)來對吧
8.35在本期是減去的? ?不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 然后也減少了加計(jì)抵減金額
146047.29-5062.01-150.87-521.29十83.52十8.35140404.99對吧,謝謝您
不是? 應(yīng)該是這樣的 應(yīng)交增值稅=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.99
好的,謝謝您
不客氣? 麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價(jià) 謝謝