你好 購買的時候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 又以原價轉給了別的公司 借:銀行存款等科目,貸:無形資產(chǎn),應交稅費—應交增值稅
老師:剛到一家勞務公司,以前賬是代賬公司做的,看了下內(nèi)容,沒什么賬,也沒開出過發(fā)票,工資也只做了一個人,這個勞務公司應該不會有虛開發(fā)票吧?
您好老師:我們公司剛成立三個月 有一張發(fā)票是18年發(fā)生的專利申請費 也沒有入無形資產(chǎn) 現(xiàn)在要入賬 該怎么處理?謝謝!
老師,您好,自己公司開發(fā)的軟件記入了無形資產(chǎn),這個軟件的使用權賣給了別人,就是使用權可以賣給很多公司,那銷售時應該如何結轉成本呀
老師好。。我們的無形資產(chǎn)剛剛收到發(fā)票投入使用,,又以原價轉給了別的公司。也開了發(fā)票。。這個應該怎么做賬
老師好。。月初收到無形資產(chǎn)的發(fā)票并投入使用,月中又以原價銷售并開具發(fā)票。。。請問這個應該怎么做賬
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