同學(xué),你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,您好!請(qǐng)問公司向電商軟件開發(fā)商支付了一筆款項(xiàng)用于開發(fā)電商平臺(tái)軟件,款已支付,發(fā)票已收到,但軟件未交付使用(還在研發(fā)中),如果在收到發(fā)票時(shí)做“研發(fā)支持-資本化支出”,那么交付使用時(shí)以什么原始憑證入賬來證明已經(jīng)形成了該項(xiàng)無形資產(chǎn)?
請(qǐng)問老師 我們?cè)?月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請(qǐng)問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
19、伊諾股份有限公司于2020年6月1日,以78萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)給A公司,同時(shí)發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)4萬元。該無形資產(chǎn)系伊諾公司于2017年7月1日購入并投入使用,入賬價(jià)值為240萬元,預(yù)計(jì)使用年限為6年,法律規(guī)定的有效年限為8年。該無形資產(chǎn)按直線法攤銷。轉(zhuǎn)讓該無形資產(chǎn)發(fā)生的凈損失為(?。┤f元。 老師好,這個(gè)4萬元,不跟78一起算成收到的錢嗎,一共82
海達(dá)公司為一般納稅人,2021年無形資產(chǎn)科目借方余額500萬元,當(dāng)年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1月接受甲公司投入的一項(xiàng)非專利技術(shù),公允價(jià)為200萬元,增值稅為34萬元,占實(shí)收資本份額為150萬元。 (2)1月,A研發(fā)項(xiàng)目研究階段結(jié)束,該階段共投入300萬元,已用銀行存款支付。 (3)2月,A研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)入開發(fā)階段,10月31日開發(fā)結(jié)束,形成A無形資產(chǎn)并交付使用,共發(fā)生開發(fā)費(fèi)400萬元,已用銀行存款支付,其中符合資本化條件的金額為200萬元,預(yù)計(jì)使用年限10年,采用直線法攤銷。 (4)11月20日,將A無形資產(chǎn)出售給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票價(jià)款300萬元,增值稅27萬元。 要求:編制該公司有關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算該公司11月20日無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,以萬元為單位。 老師,請(qǐng)問這幾個(gè)問的會(huì)計(jì)分錄都怎么寫?。?/p>
①ZG公司本月銷售產(chǎn)品65520.00元。貨物均已發(fā)出,并開具增值稅專用發(fā)票。月末,該公司計(jì)算已銷商品的實(shí)際成本為45000.00元。②KT公司本月銷售原材料一批,價(jià)款10000.00元;轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)使用權(quán),收取價(jià)款4000.00元。月末,計(jì)算已銷原材料的實(shí)際成本為6500.00元,攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值1230.00元。③2018年10月,DB公司取得應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售商品收入200000.00元。該批商品的消費(fèi)稅稅率為10%。求這三道題的會(huì)計(jì)分錄
@董老師,老師好那印花稅也要交了,下個(gè)月也要紅沖
老師,中級(jí)考試,單選,多選,判斷題一共多少分呀?
請(qǐng)問注冊(cè)地??诿捞m區(qū),注冊(cè)資金2000萬的是去哪里打印機(jī)讀檔案和章程。需要帶工商局蓋章的。
老師,我們是個(gè)體工商戶,然后現(xiàn)在因?yàn)榛旧蠜]什么成本,1到六月有29436的收入,申報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得是不是只能填減免,然后交400多的稅金,
發(fā)生福利費(fèi)是怎么做賬? 第一種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒有全部竣工驗(yàn)收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對(duì)方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個(gè)體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
這樣做是不是無形資產(chǎn)還在啊
同學(xué),你好 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:無形資產(chǎn)
小規(guī)模開的普票。。去年都是免稅。。是不是這樣就不用應(yīng)交稅費(fèi)那一欄的分錄了。
同學(xué),你好 恩恩,是的