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老師好。。月初收到無形資產(chǎn)的發(fā)票并投入使用,月中又以原價(jià)銷售并開具發(fā)票。。。請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

2023-01-09 18:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 18:37

同學(xué),你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3620 追問 2023-01-09 18:38

這樣做是不是無形資產(chǎn)還在啊

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:40

同學(xué),你好 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:無形資產(chǎn)

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快賬用戶3620 追問 2023-01-09 18:46

小規(guī)模開的普票。。去年都是免稅。。是不是這樣就不用應(yīng)交稅費(fèi)那一欄的分錄了。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:48

同學(xué),你好 恩恩,是的

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同學(xué),你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-01-09
你好 購買的時(shí)候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 又以原價(jià)轉(zhuǎn)給了別的公司 借:銀行存款等科目,貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2023-01-09
把這個(gè)暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬
2023-10-17
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-12-11
同學(xué)你好 紅沖了未開票的收入然后再按開票的來做收入
2023-11-27
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