借無形資產(chǎn) 貸銀行存款
老師好,公司18-19年投入研發(fā)軟件,當(dāng)時沒有核算研發(fā)費用,只在年末做了輔助賬,現(xiàn)在2020年陸續(xù)取得軟著證書,請問這部分費用在2020年要如何調(diào)整入賬,另外申請的軟著如何記入無形資產(chǎn),會計分錄怎么做,謝謝
老師,公司轉(zhuǎn)讓專利,開票做的其他業(yè)務(wù)收入,那成本也需要一起結(jié)轉(zhuǎn)吧,本月開的發(fā)票,專利是12年注冊的,注冊費有一千多,那這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),要沖無形資產(chǎn)嗎,以前的無形資產(chǎn)都攤銷完了,求做賬分錄,謝謝
您好老師:我們公司剛成立三個月 有一張發(fā)票是18年發(fā)生的專利申請費 也沒有入無形資產(chǎn) 現(xiàn)在要入賬 該怎么處理?謝謝!
老師您好,我們公司是搞研發(fā)的,研發(fā)的項目都費用化了,申請的專利都沒有在會計賬上提現(xiàn),那我們現(xiàn)在要以專利投資,我們可以把這個專利評估入無形資產(chǎn)嗎?
想請教一個問題,我們公司現(xiàn)在要以RD001技術(shù)入股另外一家公司,這個RD001我們早期是費用化支出,沒有資本化,賬上也沒有形成無形資產(chǎn),也才剛申請發(fā)明型專利,但是還沒有下來,現(xiàn)在我們要以RD001這個技術(shù)來入股,我們要怎么做賬???
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
我們2021年11成立的公司 18年的發(fā)票能入賬嗎
謝謝老師!
不影響做賬,但是不得稅前扣除
謝謝老師 發(fā)票抬頭是其他公司的可以入賬嗎
你好,那就不可以的
抬頭是個人的就可以入賬嗎
同學(xué),是哪個公司的費用發(fā)票就哪個公司的抬頭
好的 謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利