你好,當然是納稅調(diào)減,利潤越高才繳稅多
2019年暫估的成本費用票,2020年匯算清繳前開進來,匯算清繳時需要納稅調(diào)整嗎?如果匯算清繳不用調(diào)整,賬務怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎?
如果匯算清繳費用調(diào)增利潤還是負數(shù)是不是不用交稅
老師有筆40萬的群號研發(fā)費用作為管理費用現(xiàn)在做到今年,如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀?
如果匯算清繳不做退稅是調(diào)減費用還是調(diào)整費用?
發(fā)現(xiàn)2022有筆費用未入賬, 若還沒進行匯算清繳,如何做分錄,2022年的匯算清繳需不需要調(diào)減該筆費用 若已經(jīng)做了匯算清繳,因為沒有匯算清繳時調(diào)減,如何做分錄這筆款2023年匯算清繳時需不需要調(diào)減
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
那就是調(diào)減費用,這個是需要退5000多稅,管理費用賬上有230萬,是怎么做調(diào)減?不退稅
你的5000/所得稅的稅率是多少
企業(yè)所得稅是2.5
你的5000/所得稅的稅率是多少 5000/0.025=200000
調(diào)減費用20萬?就做到不退稅對嗎?
是的,如果按照你的數(shù)字的話
這樣調(diào)會被稅務找嗎?有沒有問題?
多繳稅這個稅務局一般不會找的
好的,匯算清繳就是企業(yè)自查自糾的意思吧?還有調(diào)減費用后不需要對應賬務處理吧?
匯算清繳就是企業(yè)自查自糾 是的,調(diào)減不需要做賬務處理的
好的,謝謝老師
不客氣麻煩給予五星好評