你好 ;? 你研發(fā)費用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬? ?是? 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可? ? ;除非你做錯了 最好是反結(jié)賬去改? ??
老師 我在今年的時候調(diào)整了一筆分錄 本來是去年的費用 我在今年調(diào)到了去年 那么我在今年匯算去年的匯算清繳的時候我要納稅調(diào)減這一部分 那么我在明年匯算今年的時候需要做調(diào)整嗎
今年暫估的收入和費用,是不是只要在明年匯算清繳前取得發(fā)票就行了?如果暫估的收入和費用與實際的發(fā)票有差異,匯算清繳時需要按照發(fā)票金額調(diào)整嗎?
老師有筆40萬的群號研發(fā)費用作為管理費用現(xiàn)在做到今年,如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀?
老師,去年有筆憑證的財務(wù)費用二級科目做錯。第一,要在今年做一個調(diào)整憑證把這筆匯兌損益從手續(xù)費調(diào)整到匯兌損益嘛?如果需要調(diào)整,科目是直接做財務(wù)費用科目即可嘛?第二,對去年或者今年的匯算清繳有影響嗎?需要在匯算清繳里說明這塊調(diào)整嘛?
現(xiàn)在調(diào)整一筆2022年的費用調(diào)增 此時也沒做去年的匯算清繳 那么這筆費用直接并入今年匯算前 是不是可以?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師生產(chǎn)制造單位研發(fā)費用加計扣除按多少呀?您是說如果不反結(jié)直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎
現(xiàn)在科技局讓調(diào)增研發(fā)費用40萬
?你好;? 加計扣除還是按75% 來 加計扣除的。形成無形資產(chǎn)按175%??
您是說如果不反結(jié)直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎?如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀? 你好 ; 你研發(fā)費用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬 是 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可 ;除非你做錯了 最好是反結(jié)賬去改
您是說如果不反結(jié)直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎?如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀?
你好;? ? ?1.? ? 我的意思是? 如果你40萬是? 正常的加計扣除? 是對的; 你 匯算直接享受即可 2.? 如果你做錯了就反結(jié)賬去改; 按照修改后的數(shù)據(jù)去 報匯算。 避免 你還得23年去調(diào)整匯算? ?
現(xiàn)在科技局是讓去年費用里邊加上40萬的研發(fā)費用,讓調(diào)高點,這算做錯了嗎?
你好 ;? ?如果是虛假做的肯定是錯誤的哦? ??
有票據(jù)倒是也能將這40萬做進去,全是正常研發(fā)費用,這樣的話能在匯算清繳時將這40萬和加計的一起做進去不?如果40萬加上加計扣除的可以在匯算清繳做上,今年憑證做在利潤分配未分配的話,明年匯算清繳是不是就不用再考慮調(diào)整這一筆了呀?
?你好 ;? ?如果是正常的話就據(jù)實做即可 。 你匯算也得按這個金額來做加計扣除哈 。 正常做? ? 是的