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老師有筆40萬的群號研發(fā)費用作為管理費用現(xiàn)在做到今年,如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀?

2022-03-09 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 11:37

你好 ;? 你研發(fā)費用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬? ?是? 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可? ? ;除非你做錯了 最好是反結(jié)賬去改? ??

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快賬用戶9238 追問 2022-03-09 11:40

老師生產(chǎn)制造單位研發(fā)費用加計扣除按多少呀?您是說如果不反結(jié)直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎

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快賬用戶9238 追問 2022-03-09 11:40

現(xiàn)在科技局讓調(diào)增研發(fā)費用40萬

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齊紅老師 解答 2022-03-09 11:48

?你好;? 加計扣除還是按75% 來 加計扣除的。形成無形資產(chǎn)按175%??

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快賬用戶9238 追問 2022-03-09 11:50

您是說如果不反結(jié)直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎?如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀? 你好 ; 你研發(fā)費用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬 是 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可 ;除非你做錯了 最好是反結(jié)賬去改

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快賬用戶9238 追問 2022-03-09 11:50

您是說如果不反結(jié)直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎?如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 11:55

你好;? ? ?1.? ? 我的意思是? 如果你40萬是? 正常的加計扣除? 是對的; 你 匯算直接享受即可 2.? 如果你做錯了就反結(jié)賬去改; 按照修改后的數(shù)據(jù)去 報匯算。 避免 你還得23年去調(diào)整匯算? ?

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快賬用戶9238 追問 2022-03-09 12:30

現(xiàn)在科技局是讓去年費用里邊加上40萬的研發(fā)費用,讓調(diào)高點,這算做錯了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 12:33

你好 ;? ?如果是虛假做的肯定是錯誤的哦? ??

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快賬用戶9238 追問 2022-03-09 12:38

有票據(jù)倒是也能將這40萬做進去,全是正常研發(fā)費用,這樣的話能在匯算清繳時將這40萬和加計的一起做進去不?如果40萬加上加計扣除的可以在匯算清繳做上,今年憑證做在利潤分配未分配的話,明年匯算清繳是不是就不用再考慮調(diào)整這一筆了呀?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 12:42

?你好 ;? ?如果是正常的話就據(jù)實做即可 。 你匯算也得按這個金額來做加計扣除哈 。 正常做? ? 是的

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你好 ;? 你研發(fā)費用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬? ?是? 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可? ? ;除非你做錯了 最好是反結(jié)賬去改? ??
2022-03-09
你好 可以就按去年算,今年這個直接做借管理費用 負數(shù),沖今年利潤,是發(fā)生不滿意類似退貨這種吧
2021-05-21
你好!這個按正規(guī)的肯定是不可以
2024-04-23
您好,若該費用在上年沒扣除,您應(yīng)當(dāng)在本年納稅申報扣除
2021-03-16
可以直接放到今年的賬里面的
2020-11-20
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