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已入賬,并抵扣的專用發(fā)票,需要沖紅,該如何處理,賬務(wù)及報稅?

2023-01-09 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 15:37

你好 做原來負數(shù) 分錄填寫表二轉(zhuǎn)出?

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你好 做原來負數(shù) 分錄填寫表二轉(zhuǎn)出?
2023-01-09
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-05-26
你好能從原來的分錄,然后增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-09-07
您好,你們開紅字信息表,
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費-進項
2025-08-05
你好借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款,負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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