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本公司1月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票(假如價(jià)10000,稅600,價(jià)稅合計(jì)10600),且已經(jīng)抵扣使用了。現(xiàn)在因服務(wù)中止,該發(fā)票需要沖紅,申請(qǐng)?zhí)铋_了紅字發(fā)票,收到該紅字發(fā)票之后,該如何入賬?抵扣平臺(tái)該如何操作?

2023-07-13 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 09:19

你好;? 你之前收到藍(lán)字發(fā)票做借貸方科目沒有; 你開紅字信息表出去沒; 好判斷轉(zhuǎn)出分錄和紅沖分錄的??

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 09:53

?收到的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)入賬并且已經(jīng)抵扣了

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 09:53

紅字信息表也提交對(duì)方開紅字發(fā)票了

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 09:54

已經(jīng)抵扣的稅金問題,報(bào)稅平臺(tái)是否需要特殊操作?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:55

你好;? ? 那你要轉(zhuǎn)出? ?做分錄; 同時(shí)附表2 報(bào)轉(zhuǎn)出金額 ;? ??

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 09:57

我收到紅字發(fā)票記賬紅沖時(shí),稅金做負(fù)數(shù)了 不就代表已經(jīng)轉(zhuǎn)出了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:01

你好;? ? ? 先開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄 ; 附表次月報(bào) 轉(zhuǎn)出 ;然后收到 紅字發(fā)票做紅沖; 借? ?應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品??

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:04

開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄?收到紅字發(fā)票再做紅沖?這樣的話不就做重復(fù)了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:05

你好;1. 對(duì)的;就是這樣的思路; 怎么會(huì)重復(fù);? 第一筆轉(zhuǎn)出是稅額部分; 第二筆是含稅總額? 來紅沖??

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:07

麻煩寫下詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄吧

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:08

收到的紅字發(fā)票 在平臺(tái)上需要進(jìn)行什么操作嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:10

你好; 上面就是詳細(xì)分錄哦 ;? 不用操作哈? ?

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:11

要是該專票沒有抵扣的話,那收到紅字發(fā)票的話 直接紅沖就行是吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:13

你好1;? 是的;銷售方就收到? ?退的發(fā)票直接紅沖 開紅字信息表和發(fā)票的??

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:13

另外根據(jù)紅字信息表做稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借貸方分別記什么科目?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:15

你好;? ???? 先開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄 、借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ; 附表次月報(bào) 轉(zhuǎn)出 ;然后收到 紅字發(fā)票做紅沖; 借? ?應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ?

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:16

借 庫存商品?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:17

你不是購進(jìn)了貨物嗎 ? 你沒有 收到貨物嗎? ?

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:17

一個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:19

那你之前 保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票 ; 收到的時(shí)候? 怎么做借貸方科目 ; 我 好判斷; 如果你不寫 之前分錄 ; 等下不好判斷轉(zhuǎn)出和紅沖發(fā)票分錄的?

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快賬用戶6016 追問 2023-07-13 10:20

收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:22

?那你做;? 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?、然后收到紅字發(fā)票; 借預(yù)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本??

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你好 沖銷原來的分錄 再做一次到的53萬的 如果企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 原來計(jì)入 成本費(fèi)用的 成本費(fèi)用科目使用以前年度損益調(diào)整代替
2023-06-21
您好!你借應(yīng)收賬款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-06-09
您好!一般次月15號(hào)前,開具都可以的在4月報(bào)稅的時(shí)候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請(qǐng)退稅
2023-04-02
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