學(xué)員您好,是的,對的

一般納稅人,6月征期內(nèi)已申報個稅,賬里已體現(xiàn)現(xiàn)金發(fā)放和計提6月工資(平均工資3000/人,上半年都按此標(biāo)準(zhǔn)來入賬和計提,未繳過個稅)?,F(xiàn)7月征期里,6-7月工資已重新做出,需扣繳個稅(6-7月合計2個月個稅合并一起申報),6-7月工資實際在8月底前以公賬發(fā)放。請問賬里如何調(diào)賬?另6-7月實際應(yīng)發(fā)工資能在7月征期里一起申報個稅嗎?和以前已申報過的個稅不沖突嗎?
老師我想問,比如7月初發(fā)6月的工資1000,6月的工資不是6月末就計提了嘛,就已經(jīng)入了費用。7月末計提7月的工資1100。8月初報7月企業(yè)所得稅的時候,能減掉的費用只能是發(fā)放的6月工資,而不能減掉7月計提的工資。是不是這樣的老師?那不就有差異嗎?報企業(yè)所得稅的時候需要怎么處理嗎?
個人所得稅申報,比如6月份工資當(dāng)月計提了,7月份發(fā)放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發(fā)放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
公司是今年6月份成立,前任會計6月份個稅只申報了一個人的工資,而且是零申報,但是8月份有發(fā)放6月份200人的工資,我需要更正申報嗎,申報7月份的工資跟工資表的數(shù)也是不對的,要怎么處理好一些,不至于后期計算那么麻煩
工會籌備金需要計提嗎?比如我6月成立的公司,6月計提工資了,7月發(fā)放了,那我工會籌備金是不是8月初申報繳納,對著么?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
什么情況下6月計提7月申報呢,是按應(yīng)發(fā)工資報嗎
同學(xué)您好,當(dāng)月計提次月就發(fā)放,次次月申報,按應(yīng)發(fā)工資報