對,這個招待費會在匯算清繳的時候納稅調(diào)整。
老師好,去年公司業(yè)務(wù)調(diào)整加上疫情,沒有發(fā)生銷項。但是領(lǐng)導(dǎo)請客戶吃飯產(chǎn)生了一些招待費和出差費。那做去年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這些業(yè)務(wù)招待費到底能不能填寫?。繝I業(yè)收入為0。。。
溫老師,早上好,我問您一下,公司發(fā)購物卡送客戶,走業(yè)務(wù)招待費是吧,這個招待費是不是有一定的限額,或者是月底,年底的時候會交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司旁邊有個餐館,平時招待客戶,員工聚餐都是在那里,我們平時一般都記賬,一個季度或者年底再一次性再結(jié)賬,這種情況下,我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費,或者員工聚餐福利費,除了發(fā)票,還需要提供其他的什么原始憑證嗎
老師,我們公司購進一批酒贈送客戶,是普票沒有進項稅額,我們贈送客戶的時候的會計分錄應(yīng)該是借:業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 嗎?這個是不是不算視同銷售啊
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務(wù)招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務(wù)招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
這個會是怎么調(diào)整法啊,老師,要是做為員工福利走福利費的話,會不會劃算些,只扣個人所得稅吧
這個就是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整的。
你如果作為福利費的話,這些是涉及到個人所得稅的。