購(gòu)入的商品贈(zèng)送,要視同銷售的
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢,就是供應(yīng)商贈(zèng)送一批贈(zèng)品,我們不用給錢的所以供應(yīng)商是沒(méi)有票給我們的。但是我們拿這批贈(zèng)品賣給客戶,客戶要我們開(kāi)票,這種情況我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以開(kāi)票給客戶嗎,對(duì)啊,我意思就是說(shuō)這種情況確定是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),開(kāi)銷項(xiàng)有沒(méi)有啥影響,那庫(kù)存不是就會(huì)一直掛著負(fù)數(shù)嗎
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)一批酒贈(zèng)送客戶,是普票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,我們贈(zèng)送客戶的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 嗎?這個(gè)是不是不算視同銷售啊
一般納稅人公司購(gòu)買的家電贈(zèng)送客戶,第一種是借:銷售費(fèi)用貸:收入,貸:銷項(xiàng)稅額,第二種是借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,匯算清繳時(shí)候視同銷售,這兩種方式的分錄對(duì)不對(duì)
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對(duì)方開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈(zèng)送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫(kù)存商品和銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時(shí)候,沒(méi)有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入老師你回復(fù)未來(lái)這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計(jì)入籍銷售費(fèi)用科目,請(qǐng)問(wèn)怎么合計(jì)麻煩寫下分錄哦
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人沒(méi)有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來(lái)做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
那借方是銷售費(fèi)用(含稅)貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額嗎?這個(gè)銷售費(fèi)用含稅應(yīng)該也不合理吧
就是含稅的費(fèi)用哈,所以,送禮不劃算的