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年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平?

2023-01-08 19:10
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-08 19:12

你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方余額用以后月份實(shí)現(xiàn)的增值稅去抵減,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分不需要處理,留待下月繼續(xù)抵扣。

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快賬用戶4509 追問 2023-01-08 19:17

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 19:45

是的呢,你的理解正確

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你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方余額用以后月份實(shí)現(xiàn)的增值稅去抵減,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分不需要處理,留待下月繼續(xù)抵扣。
2023-01-08
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
2023-01-08
那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
2024-05-20
你好,在借方表示還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,不需要調(diào)平的
2022-02-18
您好,借方有余額是不是有留底呀
2024-08-20
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