借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi)。
老師你好,4月1日以后小規(guī)模納稅人免交增值稅會計(jì)分錄怎么做
2022.4月后,小規(guī)模免增值稅會計(jì)分錄
老師您好,2022.4月小規(guī)模增值稅免稅,做賬時是直接一筆計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,還是價稅分解,然后再增值稅減免,計(jì)入營業(yè)外呢?
@郭老師 2022.4以后小規(guī)模增值稅免稅的會計(jì)分錄?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會計(jì)分錄怎么寫
電商企業(yè),所得稅匯算清繳要調(diào)增,因?yàn)槠脚_達(dá)人傭金都沒有發(fā)票,怎么處理?
郭老師,老師,您好,我現(xiàn)在累計(jì)利潤是316萬,之前年度虧損是721萬,目前盈利300萬彌補(bǔ)之前的虧損后不用交企業(yè)所得稅,但是會影響我小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嗎?截止到6月底的利潤316萬,這個數(shù)據(jù)會對企業(yè)其他地方還有哪些影響呢?老師
老師,你好。請問減半征收的城建稅、教育費(fèi)附加計(jì)入營業(yè)收入嗎?
老師,我這個月開完的銷售票有兩張沒有入賬結(jié)轉(zhuǎn)收入,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在報稅跟系統(tǒng)對不上收入了怎么辦?
老師公戶收到人民保險公司的人保會計(jì)分錄
老師,你好,稅務(wù)局推送了這條信息給我們公司“2023-12-01至2023-12-31工資勞務(wù)變動率與主營業(yè)務(wù)收入變動率差異異常;工資勞務(wù)變動較大時,表明用工多,則產(chǎn)生的收入也要增加。當(dāng)納稅人的工資與勞務(wù)費(fèi)用發(fā)生變動率,大于企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變動率時,可能存在少計(jì)收入的風(fēng)險,該指標(biāo)旨在發(fā)現(xiàn)少計(jì)收入風(fēng)險。風(fēng)險旨向:工資勞務(wù)變動率與收入變動率不匹配,少計(jì)收入風(fēng)險。 這個需要怎么解決?
我們公司新成立的,還沒有收入和成本,都是費(fèi)用,季度所得稅申報里營業(yè)收入和營業(yè)成本都是填0,利潤是負(fù)數(shù),有風(fēng)險提示這個怎么辦
老師你好,稅務(wù)局反饋了這條信息給我公司:目前住宿人員多從平臺下單,酒店需要按比例支付推廣費(fèi)給美團(tuán)、大眾點(diǎn)評、攜程等平臺,平臺開具商品名稱為*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給酒店,酒店取得*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)占比過高,存在少記住宿收入的風(fēng)險。 這一個服務(wù)費(fèi)比例應(yīng)該是多少比較好?對應(yīng)這個問題,我們應(yīng)該要怎么修正?
支付公司請律師打官司要款,需要交印花稅嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè),季收入32萬,銀行已收取,分錄怎么做?
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我之前也是這么做的,但是看到好多人做的不一樣,他們把免稅的增值稅都計(jì)入其他收益了
不用的,不用做其他收益
發(fā)票上面都沒有稅額,不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師,小規(guī)模去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,我能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅嗎?小規(guī)模沒有二級科目,但是我想以后變成一般納稅人了不好再設(shè)科目,就直接用二級科目,可以嗎?
你好,你最好自己設(shè)置一個應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅三級科目,然后你再增加一個小規(guī)模使用 和一般納稅人的能區(qū)分開
好的,謝謝郭老師
不用客氣,周末愉快。
郭老師,我再一個應(yīng)交增值稅不行啊,提示科目已存在
增加三級科目小規(guī)模使用 只增加這個就可以了
好的,謝謝郭老師
不用客氣 周末愉快