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請(qǐng)問老師,上個(gè)月我申報(bào)增值稅不開發(fā)票部分的收入,假如是100萬,直接分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不做成本嗎?這個(gè)月我把不開發(fā)票部分100萬開給對(duì)方了,這個(gè)月我做收入了也要做成本嗎

2023-01-08 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-08 09:37

你要是確認(rèn)收入了,肯定是要有對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶5475 追問 2023-01-08 09:42

確認(rèn)收入是申報(bào)無票收入還是開發(fā)票了?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 09:43

你無票收入就要確認(rèn)收入

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齊紅老師 解答 2023-01-08 09:43

等無票收入再開發(fā)票的時(shí)候把未開票收入沖銷了,再安裝發(fā)票入賬

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快賬用戶5475 追問 2023-01-08 09:45

意思無票收入確認(rèn)了收入成本,跨月開發(fā)票就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-08 09:48

對(duì)的,沒錯(cuò)就是這個(gè)意思

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你要是確認(rèn)收入了,肯定是要有對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2023-01-08
你好,對(duì)的是的是這么做。
2022-01-04
你好,那這個(gè)月開的45萬元發(fā)票需要報(bào)稅的呢。相當(dāng)于是按無票收入申報(bào)
2022-07-08
是下個(gè)月申報(bào)8月的增值稅,未開票收入要做負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)6萬
2023-08-11
您好,按照實(shí)際的收入入賬,確定收入,報(bào)稅。未開票部分在申報(bào)時(shí)候計(jì)入未開票收入申報(bào)即可
2020-09-30
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