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你好,請(qǐng)問我上個(gè)月申報(bào)了未開票銷售收入100萬,本月把這個(gè)發(fā)票開出來了,那本月開的這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)還要交增值稅嗎?

2022-05-12 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 17:19

你好,不用,未開票收入填負(fù)數(shù),專票正數(shù)就抵消了

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快賬用戶6403 追問 2022-05-12 17:20

報(bào)稅時(shí)直接在表1上填負(fù)數(shù),主表上會(huì)自動(dòng)減掉的,對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 17:22

是的,你的理解是正確的

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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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