你好,你方便截圖看一下嗎?
老師,我申報4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過45萬) 然后再減免明細表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額,我提交的時候提示,二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個怎么處理?
剛才申報貨物免稅銷售(3%稅率)2.75萬,則增值稅申報表自動第19、20行自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)2.75萬x3%=825元,那么填服務(wù)列免稅銷售額2.49萬,則第19行20行不自動出現(xiàn)免稅額,所以要手動算,5%免稅銷售額x5%+3%免稅銷售額x3%對嗎?
剛才申報貨物免稅銷售(3%稅率)2.75萬,則增值稅申報表自動第19、20行自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)2.75萬x3%=825元,那么填服務(wù)列免稅銷售額2.49萬,則第19行20行不自動出現(xiàn)免稅額,所以要手動算,5%免稅銷售額x5%+3%免稅銷售額x3%對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,建筑行業(yè),第四季度開專票100萬(含稅),開普票免稅90萬,取得分包免稅普票95萬,填寫申報表時一窗式票表比對不通過,您看看是哪的問題? 附表一,應(yīng)稅行為3%,本期發(fā)生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬,其他免稅銷售額填寫90萬,自動帶出本期應(yīng)納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
按季度申報的小規(guī)模納稅人A在2023年4月銷售貨物取得收入10萬元,5月提供建筑服務(wù)取得收入20萬元,同時向其他建筑企業(yè)支付分包款12萬元,6月銷售自建的不動產(chǎn)取得收入200萬元。則A小規(guī)模納稅人2023年第二季度(4-6月)差額后合計銷售額218萬元(=10+20-12+200),超過30萬元,但是扣除200萬元不動產(chǎn),差額后的銷售額是18萬元(=10+20-12),不超過30萬元,可以享受小規(guī)模納稅人免稅政策。同時,納稅人銷售不動產(chǎn)200萬元應(yīng)依法納稅。 請問下,申報按18萬申報嗎?納稅申報表怎么填寫呢?
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
你看19、20號填的對嗎
填服務(wù)列免稅銷售額2.49萬,則第19行20行不自動出現(xiàn)免稅額,你把對應(yīng)這列的金額算出來,填在對應(yīng)的列次
必須要填,我上面講的算法對嗎
5%那列不存在免稅吧,有異地預(yù)繳?
我理解是5%那列沒有免稅,就沒有免稅額填寫