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老師,第4季度總收入25.8萬(wàn)≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬(wàn),第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬(wàn),貨物2.7萬(wàn),對(duì)嗎?

2023-01-07 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 16:21

您好!是小規(guī)模納稅人嗎?小規(guī)模納稅人免稅收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額那里

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快賬用戶9970 追問(wèn) 2023-01-07 16:22

是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶9970 追問(wèn) 2023-01-07 16:23

你搞錯(cuò)專票必須分開(kāi)填?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-07 16:29

您好!專票是分開(kāi)填寫(xiě)的,普票免稅的填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅那里

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您好!是小規(guī)模納稅人嗎?小規(guī)模納稅人免稅收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額那里
2023-01-07
增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬(wàn),第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬(wàn),貨物2.7萬(wàn),是對(duì)的
2023-01-07
你好,填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。將開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將開(kāi)具增值稅免稅普通發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“[001]增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”的“免稅項(xiàng)目”模塊中選擇“免稅項(xiàng)目代碼及名稱”在“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄填寫(xiě)相應(yīng)的免稅銷售額,“免稅額”由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
2023-01-07
你好,你可以截圖看一下嗎?
2023-01-07
你好,重新更正申報(bào)了。
2023-01-08
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