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我這個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),感覺(jué)不對(duì),21年末也是負(fù)數(shù),現(xiàn)在數(shù)據(jù)越來(lái)越大,哪里出了問(wèn)題,如何處理,再看看這個(gè)負(fù)債表數(shù)據(jù)還有哪里不對(duì)

我這個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),感覺(jué)不對(duì),21年末也是負(fù)數(shù),現(xiàn)在數(shù)據(jù)越來(lái)越大,哪里出了問(wèn)題,如何處理,再看看這個(gè)負(fù)債表數(shù)據(jù)還有哪里不對(duì)
我這個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),感覺(jué)不對(duì),21年末也是負(fù)數(shù),現(xiàn)在數(shù)據(jù)越來(lái)越大,哪里出了問(wèn)題,如何處理,再看看這個(gè)負(fù)債表數(shù)據(jù)還有哪里不對(duì)
2023-01-07 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 16:35

你的應(yīng)收應(yīng)付都是負(fù)數(shù)同學(xué)

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快賬用戶3433 追問(wèn) 2023-01-07 16:45

還有這么多沒(méi)有抵扣的,用應(yīng)付減掉應(yīng)收,再用沒(méi)有抵扣的減,得到18萬(wàn)多,對(duì)不對(duì)

還有這么多沒(méi)有抵扣的,用應(yīng)付減掉應(yīng)收,再用沒(méi)有抵扣的減,得到18萬(wàn)多,對(duì)不對(duì)
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快賬用戶3433 追問(wèn) 2023-01-07 16:46

是這一張沒(méi)有抵扣的,剛才發(fā)錯(cuò)了

是這一張沒(méi)有抵扣的,剛才發(fā)錯(cuò)了
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齊紅老師 解答 2023-01-07 16:52

同學(xué)首先你們合并到應(yīng)收應(yīng)付,有沒(méi)有同樣的明細(xì),合在一起,然后看應(yīng)付負(fù)數(shù)是不是對(duì)方?jīng)]給你發(fā)票,應(yīng)收負(fù)數(shù)是錢沒(méi)收回來(lái)

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快賬用戶3433 追問(wèn) 2023-01-07 16:56

那好麻煩比對(duì),目前這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:02

同學(xué)這是你們的風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶3433 追問(wèn) 2023-01-07 17:03

就是不懂,才問(wèn)你們,以你們經(jīng)驗(yàn),酒就目前這樣不變上傳,風(fēng)險(xiǎn)大不大

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:06

同學(xué),如果實(shí)際你們業(yè)務(wù)就是這樣,你們往來(lái)也經(jīng)常對(duì)帳要發(fā)票,收賬款,其實(shí)內(nèi)控做的不好⊙▽⊙但稅務(wù)不會(huì)找你們

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快賬用戶3433 追問(wèn) 2023-01-07 17:09

看我小白就知道也不會(huì)做虛賬,應(yīng)該是有些開(kāi)了票沒(méi)回款,有些付了款還沒(méi)有開(kāi)票給我,但是我每一筆對(duì)公都會(huì)追要發(fā)票,只是時(shí)間問(wèn)題,其他科目數(shù)據(jù)還有問(wèn)題嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:19

對(duì)的??(ˊωˋ*)??同學(xué)這個(gè)你要經(jīng)常對(duì)賬,要發(fā)票和款

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快賬用戶3433 追問(wèn) 2023-01-07 17:39

明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:44

不用客氣祝你生活愉快

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你的應(yīng)收應(yīng)付都是負(fù)數(shù)同學(xué)
2023-01-07
您好,是否是重分類導(dǎo)致往來(lái)余額差異?
2021-06-29
你好,利潤(rùn)表里面你看下本年累計(jì)的數(shù)據(jù)正確嗎?
2024-03-26
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益是不對(duì)的。你可以從以下幾個(gè)方面核查數(shù)據(jù): 一、檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 重新核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的金額,確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,檢查是否有漏記或重復(fù)記錄的情況。 仔細(xì)核對(duì)收入和費(fèi)用的數(shù)值,查看是否存在計(jì)算錯(cuò)誤或遺漏的項(xiàng)目。 二、審查記賬方法 確認(rèn)數(shù)據(jù)的來(lái)源和記賬依據(jù),是否按照正確的會(huì)計(jì)原則進(jìn)行記錄。 檢查是否有未入賬的資產(chǎn)或負(fù)債,例如未記錄的借款、預(yù)付款項(xiàng)等。 三、核對(duì)科目余額 逐一核對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益類科目的余額,確保數(shù)據(jù)的完整性。 檢查固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)類科目的計(jì)價(jià)方法是否正確。 四、追溯業(yè)務(wù)流程 回顧業(yè)務(wù)發(fā)生的過(guò)程,查找可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的環(huán)節(jié)。 與相關(guān)部門或人員溝通,核實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 五、檢查報(bào)表編制過(guò)程 確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的編制方法是否正確,是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。 檢查報(bào)表中的公式設(shè)置和數(shù)據(jù)鏈接是否正確,避免計(jì)算錯(cuò)誤
2024-09-11
這是調(diào)表不調(diào)賬,往來(lái) 重分類。這是可以的。對(duì)的。
2021-01-09
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