你的應(yīng)收應(yīng)付都是負(fù)數(shù)同學(xué)
老師,我發(fā)現(xiàn)前面的會(huì)計(jì)年初數(shù)據(jù)不對(duì),年初數(shù)據(jù)能改嗎?比如應(yīng)付賬款,把應(yīng)收賬款的貸方加上應(yīng)付賬款的貸方填在了年初數(shù)據(jù)里,而且他每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表都是這樣填寫的,這是對(duì)嗎?
老師好,我是從代理記賬接過(guò)來(lái)的賬,21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡,軟件計(jì)算出資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付應(yīng)收預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)都不對(duì)不上,不知道哪里的問(wèn)題?請(qǐng)指教
老師,我覺(jué)得這個(gè)租賃還有購(gòu)買方案,這個(gè)我有點(diǎn)小困惑,那我們正常做題的時(shí)候呢,都是嗯,那我無(wú)論是租賃也好,也購(gòu)買也好,那我付出的錢肯定是以負(fù)數(shù)來(lái)表示,這個(gè)現(xiàn)金流對(duì)不對(duì)負(fù)數(shù)來(lái)表示,那我直接抵稅啊,那我肯定是正數(shù)來(lái)表示的,但是我現(xiàn)在做做題做的,我發(fā)現(xiàn)啊,你看他這個(gè)是求的是年平均成本a嗯。那我們是不是先求出來(lái)一個(gè)進(jìn)線值完了之后再求出來(lái)一個(gè),再除以一個(gè),就是年金現(xiàn)值系數(shù)嘛,然后得出來(lái)一個(gè)a,對(duì)不對(duì)?那假如我們按之前的一個(gè)方案來(lái)做的話,之前的方式來(lái)做的話,也就說(shuō)我流出的話就是負(fù)數(shù),這就底數(shù)的話就是正數(shù),那算出來(lái)的一個(gè)凈現(xiàn)值,然后是負(fù)數(shù)來(lái),算出來(lái)一個(gè)a也是負(fù)數(shù)。
我這個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),感覺(jué)不對(duì),21年末也是負(fù)數(shù),現(xiàn)在數(shù)據(jù)越來(lái)越大,哪里出了問(wèn)題,如何處理,再看看這個(gè)負(fù)債表數(shù)據(jù)還有哪里不對(duì)
老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒(méi)錄入進(jìn)去 現(xiàn)在我錄入了幾個(gè)月的賬。資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)得上 但是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問(wèn)題 利潤(rùn)表那一個(gè)月也是沒(méi)有數(shù)據(jù)
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
還有這么多沒(méi)有抵扣的,用應(yīng)付減掉應(yīng)收,再用沒(méi)有抵扣的減,得到18萬(wàn)多,對(duì)不對(duì)
是這一張沒(méi)有抵扣的,剛才發(fā)錯(cuò)了
同學(xué)首先你們合并到應(yīng)收應(yīng)付,有沒(méi)有同樣的明細(xì),合在一起,然后看應(yīng)付負(fù)數(shù)是不是對(duì)方?jīng)]給你發(fā)票,應(yīng)收負(fù)數(shù)是錢沒(méi)收回來(lái)
那好麻煩比對(duì),目前這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)
同學(xué)這是你們的風(fēng)險(xiǎn)
就是不懂,才問(wèn)你們,以你們經(jīng)驗(yàn),酒就目前這樣不變上傳,風(fēng)險(xiǎn)大不大
同學(xué),如果實(shí)際你們業(yè)務(wù)就是這樣,你們往來(lái)也經(jīng)常對(duì)帳要發(fā)票,收賬款,其實(shí)內(nèi)控做的不好⊙▽⊙但稅務(wù)不會(huì)找你們
看我小白就知道也不會(huì)做虛賬,應(yīng)該是有些開(kāi)了票沒(méi)回款,有些付了款還沒(méi)有開(kāi)票給我,但是我每一筆對(duì)公都會(huì)追要發(fā)票,只是時(shí)間問(wèn)題,其他科目數(shù)據(jù)還有問(wèn)題嗎
對(duì)的??(ˊωˋ*)??同學(xué)這個(gè)你要經(jīng)常對(duì)賬,要發(fā)票和款
明白了,謝謝
不用客氣祝你生活愉快