你好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等發(fā)票到了計(jì)入固定資產(chǎn)
你好!請(qǐng)問我們8月份發(fā)生的費(fèi)用,9月1日對(duì)方才開出發(fā)票給我們公司,請(qǐng)問我這個(gè)票是怎么做賬,做8月還是9月,費(fèi)用8月我們已經(jīng)支付給對(duì)方。
老師,我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對(duì)方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再?gòu)男麻_具一張正確發(fā)票
老師,你好,12月購(gòu)買電腦,錢已經(jīng)支付了,也開始使用了,就是發(fā)票對(duì)方還沒有給我們,大概一月份才給這個(gè)怎么做賬
老師,好。23年已經(jīng)支付過費(fèi)用的錢了。但是對(duì)方還沒給我們開發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做好些
老師我收到電腦也收到商家給的清單,我已經(jīng)入了固定資產(chǎn),過了三個(gè)月商家開了發(fā)票,沒有付錢,我現(xiàn)在要掛賬,怎么做賬務(wù)處理(使用電腦部門是辦公室)
法人個(gè)人帳戶流水超多好不好
請(qǐng)問老師,去年報(bào)表多計(jì)入了管理費(fèi)用50萬,賬上沒有這個(gè)50萬費(fèi)用,沒有費(fèi)用票。今年要做調(diào)整,匯算清繳時(shí)把這50萬費(fèi)用減掉,如何減呢?
請(qǐng)問如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費(fèi)。不是委托方給受托方開發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項(xiàng)稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級(jí)報(bào)考信息采集怎么調(diào)寫?沒有從事會(huì)計(jì)工作
請(qǐng)問電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報(bào)中石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
請(qǐng)問石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
公司實(shí)繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
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好的,謝謝
不客氣,祝你一切順利歐