同學(xué)您好,如固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估,按月折舊:借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:固定資產(chǎn)-累計折舊。收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際
老師,您看一下,我們公司現(xiàn)在要法人離任審計,需要提供固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。但是,當(dāng)時入賬的固定資產(chǎn),購買的電腦,由于發(fā)票上也沒有規(guī)格型號,公司的人也不清楚當(dāng)時買的這臺電腦還有沒有在用著的。賬上倒是還掛著固定資產(chǎn)余額2900元。折舊早就已經(jīng)折舊完了。那我是按照購買的年限,算到現(xiàn)在,當(dāng)做還在繼續(xù)使用著,使用年限寫6年嗎?
老師好,我們買的一批電動車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項支付給乙,現(xiàn)在問題是乙也開來發(fā)票,請問這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價格單獨(dú)不出來,這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
我們公司是電子商務(wù),在天貓上開店鋪,這個月我們商家開給了天貓公司積分服務(wù)發(fā)票(專用增票)192元,這個發(fā)票是買家在購買我們店鋪商品時候用積分支付了一部分,天貓付給我們的錢,我們是全款收到的。是上個月的收入的,上個月我們天貓收入發(fā)票也已經(jīng)全部開具了,請問這個192元發(fā)票怎么做賬
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費(fèi)想讓我們以服務(wù)費(fèi)的方式開票,然后客戶報賬支付給我司,公司用這筆費(fèi)用幫其代購一臺一萬多的電腦,這個賬務(wù)上怎么處理?購入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個怎么處理?
老師您好!現(xiàn)在收到以前年度購買電腦發(fā)票,以前購買電腦沒有入賬,是以借款方式給供應(yīng)商付款的,掛賬是其他應(yīng)收款,后來電腦賣了,也沒有入公賬,請問您現(xiàn)在收到專票發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,辦公室購買的花,記什么科目
辦公費(fèi)?老師
您好 計入管理費(fèi)用
付給代理會計應(yīng)該記什么科目
您好,也是管理費(fèi)用,二級明細(xì)可以寫咨詢費(fèi)