你好,你試一下能比對通過嗎?如果比對不通過的話,你就得去稅務(wù)局了。
老師加計(jì)抵減本來2020年年初就可以享受,但是一直沒有填寫聲明,本月剛剛填寫了,那么就是系統(tǒng)里可以往前推3個(gè)月10月11月12月的進(jìn)項(xiàng)加起來填寫在本月申報(bào)嗎?
老師,現(xiàn)代服務(wù),可以享受加計(jì)抵減政策10%,如果當(dāng)月有留底,當(dāng)月我要填申報(bào)表4的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減嗎
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對嗎
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,里面這些項(xiàng)目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個(gè)項(xiàng)目下?5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
老師好,個(gè)體工商戶,有上社保的員工,每月發(fā)工資,需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?2.一直申報(bào)如何處理?謝謝
跆拳道協(xié)會(huì)凈資產(chǎn)低于開辦資金
老師計(jì)算這個(gè)增值稅,是用含稅價(jià)/1.015*0.15嗎?
我們是建筑類個(gè)體,從2023年3月注冊到現(xiàn)在已經(jīng)往出開了200多萬發(fā)票,但是收到的款不多,我們代賬的會(huì)計(jì)把沒有掛“應(yīng)收賬款”,而是全部做了庫存現(xiàn)金收款,現(xiàn)在購買方要給我們付款,我們用庫存現(xiàn)金已經(jīng)收完了,但是對方?jīng)]有付款一直掛著,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理
老師,您好!我們企業(yè)在租賃場地改造裝修期,費(fèi)用只有“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”和“長期待攤費(fèi)用”兩個(gè),其余都是0,是不是申報(bào)增值稅時(shí),是0申報(bào)?什么數(shù)字都不用填?
老師,股東借款不用還了,是增加注冊資本金好一點(diǎn)還是怎樣?
海關(guān)注冊信息下的跨境貿(mào)易電子商務(wù)企業(yè)類型怎么選擇
小規(guī)模商貿(mào)公司,采購成本麻料22元/噸,只有一個(gè)點(diǎn)的普票,數(shù)量28000方,現(xiàn)在買給施工方,麻料30元/噸,開3個(gè)點(diǎn)專票,這個(gè)怎么算利潤
老師,我想問下,報(bào)關(guān)單的運(yùn)輸方式,如下我公司有這個(gè)情況,要怎么選擇? 國內(nèi)運(yùn)輸跟報(bào)關(guān)是我們公司付的,屬于叫車送到深圳機(jī)場,出口后部分航空的費(fèi)用是客戶承擔(dān), 要選公路運(yùn)輸還是航空運(yùn)輸?如果此部分選錯(cuò)是否會(huì)影響后面退稅的
老師,賬上記得進(jìn)項(xiàng)稅額646992.43,抵扣是646686.02也都抵扣完了,沒有可抵扣的了,賬記錯(cuò)了,怎么調(diào)賬?調(diào)賬的分錄怎么做?