你好,要填申報(bào)表4的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減
老師,現(xiàn)代服務(wù),可以享受加計(jì)抵減政策10%,如果當(dāng)月有留底,當(dāng)月我要填申報(bào)表4的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減嗎
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,一般納稅人4月購進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請(qǐng)了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報(bào)5月屬期增值稅時(shí)候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計(jì)抵減的,在計(jì)提加計(jì)抵減時(shí)候,5月取得的留底退稅還可以計(jì)提來享受加計(jì)抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計(jì)抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底??梢陨陥?bào)之前已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師你好,我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),加計(jì)抵減10%,因?yàn)橹?1個(gè)月份沒有填寫抵減10%,12月份報(bào)表中可填寫全年的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%嗎
老師,23年成立的物業(yè)公司,老板想倒賬,用他另一個(gè)成熟的物業(yè)公司和新成立的物業(yè)公司之間簽訂了一份物業(yè)服務(wù)協(xié)議,金額100萬,這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司2025.8月注冊(cè)的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案,有效期起是選擇2025.7月嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)打算新注冊(cè)個(gè)公司,政府街道人員問這個(gè)新公司名字有沒有核實(shí)過,什么意思?
主表這樣老師你看看吧
我們用的是用友系統(tǒng),25年初才啟用的系統(tǒng),現(xiàn)有24年的訂單產(chǎn)品補(bǔ)退貨的,這個(gè)要怎么走系統(tǒng),因?yàn)榍捌?4年訂單是沒有做系統(tǒng)的。
個(gè)體戶 之前申報(bào)過員工的工資薪金,但是現(xiàn)在生意不好,沒有員工了 沒有工資申報(bào)了,請(qǐng)問這個(gè)稅種可以關(guān)閉嗎?因?yàn)椴簧陥?bào)又不行 ,申報(bào)又沒有工資申報(bào),但是我咨詢過稅局好像是說不能關(guān)閉這個(gè)稅種,叫申報(bào)法人的,那法人都不發(fā)工資,申報(bào)什么?請(qǐng)問如果處理?
老師,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,業(yè)務(wù)又不做了,怎么處理,
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案一般人的成本核算方法可以選移動(dòng)加權(quán)平均法嗎,還是選全月一次平均法
老師 購買香煙 開具的發(fā)票稅率為0 這個(gè)發(fā)票可以入帳不
土地稅應(yīng)該在季度末計(jì)提,還是當(dāng)月計(jì)提繳納
當(dāng)期我不用交稅,也要填嗎
你有發(fā)生額的話還是要填
比如我銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)8.當(dāng)月不用交稅,我也要把0.8填在附表4對(duì)嗎?如果沒有填寫,可不可以在9月一起填寫呢
要填的,你這個(gè)月不抵下個(gè)月抵
那我這個(gè)月沒有填,下個(gè)月可以一起填嗎?
下個(gè)月可以一起填
是可以把8月未加計(jì)抵減的填在9月份的加計(jì)抵減里面的對(duì)嗎
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利