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我們公司收到對方公司開給我們的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做 是這樣做的么? 借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款 ,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 ,借:成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2023-12-04 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 17:20

是的,可以這樣來寫。

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是的,可以這樣來寫。
2023-12-04
同學(xué)你好,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不用再?zèng)_紅了;
2021-03-05
你好!不是,是借福利 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-01-22
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
你好,對的是的是一樣的。
2022-02-08
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