借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,10000 借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),10300 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)帶庫存商品10300
建材行業(yè):購入時(shí),票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時(shí),已開發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師,采銷存的會(huì)計(jì)分錄如下:“庫存商品”科目如何清賬?(1)采購時(shí),借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(2)銷售時(shí)確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ,(3)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 我想問一下,存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)用的是加權(quán)平均法,計(jì)算出的結(jié)轉(zhuǎn)成本金額與采購成本不同,這種方法會(huì)導(dǎo)致“庫存商品”科目無法清0,如何解決?
公司購進(jìn)鞋車自用擺樣品,會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎? 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫存商品10000
公司購進(jìn)鞋車自用,會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎? 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫存商品10000
公司購進(jìn)鞋車自用,會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎? 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫存商品10000
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
老師,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本還是可以用的嗎?匯算清繳時(shí)不用調(diào)增吧
不能 那么紅沖了嗎 10000的那個(gè)庫存商品就是紅沖的
第三個(gè)分錄是什么意思呢?
老師,這些分錄都寫到今年4月份的帳里,可以嗎
計(jì)提福利費(fèi) 的意思
我準(zhǔn)備把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在5月份報(bào)4月份的增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出,那匯算清繳時(shí)主營業(yè)務(wù)成本10000元,要在哪里調(diào)整呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30賬在金額
30那欄調(diào)整10000嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎
對的對的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。