計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師好!事業(yè)單位扣下個人部分的社保和公積金后,再發(fā)放的工資,如何做財務(wù)會計和預(yù)算會計?謝謝老師!
老師,事業(yè)單位工資是財政扣除個人部分公積金之后的金額轉(zhuǎn)到個人賬上的,請問這個工資和個人部分的公積金計提和支付的分錄要怎么做呢?
做管理報表是,職工的工資是按照應(yīng)發(fā)薪酬扣除個人繳納的社保公積金以及個稅么,然后報表中社保和公積金是按照單位繳納部分么
老師你好我單位是按扣了個人部分公積金之后的金額發(fā)放工資,到賬之后再代扣個人部分社保的,請問公積金和社保的計提和繳納要怎么做賬呢?
老師,單位給員工交社保公積金,有個別員工是單位全部承擔(dān),有的是自己承擔(dān)個人部分的需扣除,在計提社保時社保費用怎么寫? 繳納社保和公積金又怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
個人負(fù)擔(dān)部分社保不需要計提嗎?
計提,在工資里面計提,然后發(fā)工資的時候從工資里扣除。
在工資里面計提怎么體現(xiàn)呢?
借管理費用工資、dai應(yīng)付職工薪酬工資,這個里面包含著實際發(fā)作手段,加上個人負(fù)擔(dān)的社保公積金,加上個稅。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。