你好;? ?? 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

本月只有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是 借 銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 未交增值稅 然后下一個(gè)月,繳納增值稅時(shí),做分錄 借 未交增值稅 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 這樣子做分錄對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)月底進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)后要交的增值稅,需要做一筆什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?下月交增值稅的時(shí)候再怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
購(gòu)賣(mài)房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票,導(dǎo)入模板為什么通不過(guò)呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開(kāi)3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開(kāi)票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過(guò),3點(diǎn)就通過(guò)不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說(shuō)收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開(kāi)票沒(méi)收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問(wèn):銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
購(gòu)賣(mài)房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
沒(méi)有開(kāi)票,但銀行有流水 能零申報(bào)嗎
老師 國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)給我們的發(fā)票 我們可以開(kāi)給其他供電公司嗎
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬(wàn),沒(méi)實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬(公司投入200萬(wàn)資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?

