你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)的分錄呢??
宋飛飛向公司投入資金300000元,趙鵬向公司投入一臺(tái)價(jià)值200000元的機(jī)器設(shè)備。公司向銀行借入償還期為6個(gè)月的資金100000元。公司向銀行借入償還期為3年的資金150000元。公司購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)為200000元,已用銀行存款支付。公司購(gòu)入一批甲材料,價(jià)款50000元,增值稅稅款6500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),貨款及稅款尚未支付。甲材料的領(lǐng)用情況:車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用5000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用3000元,車間共同耗費(fèi)1000元,管理部門(mén)領(lǐng)用2000元。公司計(jì)提本月工資共150000元。其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為50000元,管理部門(mén)人員的工資為60000元。以銀行存款向職工支付本月工資150000元。公司以銀行存款2800元購(gòu)買(mǎi)辦公用品。其中,車間領(lǐng)用了1000元,管理部門(mén)領(lǐng)用了1800元。月末將本月發(fā)生的5000元的制造費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。其中:A產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)3000元,B產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)2000元。結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本20000元。其
1.向大光公司購(gòu)進(jìn)A材料5噸,貨款2100元,增值稅額273元,價(jià)稅款尚未支付。2.向建業(yè)公司購(gòu)進(jìn)B材料10噸,貨款12000元,增值稅額1560元,價(jià)稅款以銀行存款支付。3.向大同公司購(gòu)進(jìn)C、D材料,貨款均為4000元,增值稅額共計(jì)1040元,以銀行存款支付其中的6000元,共余貨款暫欠,材科驗(yàn)收入庫(kù)。4.該公司以銀行存款5413元償還大光公司和大同公司前欠款項(xiàng)。5.以銀行存款支付上述A、B材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元,增值稅62.10元。要求按A、B兩種材料的重量進(jìn)行分?jǐn)偂?.上述兩種材料運(yùn)達(dá)企業(yè),按材料的實(shí)際成本入賬。7.倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A、B材料一批,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用B材料15000元,車間和廠部分別耗用A材料500元。8.結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元;車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。9.從銀行提取現(xiàn)金53200元,并于本日發(fā)放工資。10.以現(xiàn)金支付管理部門(mén)辦公費(fèi)用80元。11.以銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)110元。12.計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利
對(duì)以下業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄(請(qǐng)規(guī)范書(shū)寫(xiě))宏勝公司2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄(接10月18日作業(yè))。1、向錦華廠銷售A產(chǎn)品1000件,單價(jià)160元;銷售B產(chǎn)品800件,單價(jià)150元,貨款共計(jì)280000元,按增值稅稅率17%計(jì)算,增值稅銷項(xiàng)稅額為47600元,款項(xiàng)尚未收到。2、以銀行存款支付廣告費(fèi)用1000元。3、本公司銷售的A、B兩種產(chǎn)品屬于應(yīng)征消費(fèi)稅商品,按規(guī)定應(yīng)繳消費(fèi)稅11000元。4、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、,B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中A產(chǎn)品成本為112元;B產(chǎn)品成本為101元。5、月末收到錦華廠錦華廠轉(zhuǎn)入的貨款及增值稅共計(jì)錦華廠327600元。6、月末給宏勝公司職工發(fā)放工資60000元。7、宏勝公司銷售了一批甲材料,價(jià)款21000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為3570元,款項(xiàng)已存入銀行。月末結(jié)轉(zhuǎn)甲材料的成本19500元。8、公司收到錦華廠的違約金3000元,存入銀行。9、公司給當(dāng)?shù)啬硨W(xué)校學(xué)生捐助3900元,以銀行存款支付。10、計(jì)算宏勝公司年度凈利潤(rùn)。
對(duì)以下業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄(請(qǐng)規(guī)范書(shū)寫(xiě))宏勝公司2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄(接10月18日作業(yè))。1、向錦華廠銷售A產(chǎn)品1000件,單價(jià)160元;銷售B產(chǎn)品800件,單價(jià)150元,貨款共計(jì)280000元,按增值稅稅率17%計(jì)算,增值稅銷項(xiàng)稅額為47600元,款項(xiàng)尚未收到。2、以銀行存款支付廣告費(fèi)用1000元。3、本公司銷售的A、B兩種產(chǎn)品屬于應(yīng)征消費(fèi)稅商品,按規(guī)定應(yīng)繳消費(fèi)稅11000元。4、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、,B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中A產(chǎn)品成本為112元;B產(chǎn)品成本為101元。5、月末收到錦華廠錦華廠轉(zhuǎn)入的貨款及增值稅共計(jì)錦華廠327600元。6、月末給宏勝公司職工發(fā)放工資60000元。7、宏勝公司銷售了一批甲材料,價(jià)款21000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為3570元,款項(xiàng)已存入銀行。月末結(jié)轉(zhuǎn)甲材料的成本19500元。8、公司收到錦華廠的違約金3000元,存入銀行。9、公司給當(dāng)?shù)啬硨W(xué)校學(xué)生捐助3900元,以銀行存款支付。10、計(jì)算宏勝公司年度凈利潤(rùn)。
1、公司購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),發(fā)票價(jià)格1000000元,增值稅130000元,運(yùn)雜費(fèi)2000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,現(xiàn)已交付使用。2、收到利達(dá)集團(tuán)投資2000000元,存入銀行。3、公司購(gòu)買(mǎi)材料如下:甲材料10000千克,單價(jià)30元;乙材料5000千克,單價(jià)20元,增值稅稅率13%,代墊運(yùn)輸途中運(yùn)費(fèi)共計(jì)3000元,貨款未付,材料已運(yùn)到。4、本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料匯總?cè)缦拢荷a(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60000元,領(lǐng)用乙材料20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料30000元,領(lǐng)用乙材料40000元。車間一般耗用甲材料4000元。5、結(jié)算本月工資:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資50000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理人員工資20000元.6、提取本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi):車間固定資產(chǎn)折舊6000元,行政部門(mén)固定資產(chǎn)折舊4000元。7、用銀行存款支付本月車間水電費(fèi)4000元。8、月末,按工資比例標(biāo)準(zhǔn)分配制造費(fèi)用。9、假設(shè)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品、B產(chǎn)品生產(chǎn)成本(假設(shè)A產(chǎn)品生產(chǎn)成本共計(jì)150000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本共計(jì)110000元)。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?