你好 不可以的,你2023年的發(fā)票是不可以抵扣2022年的增值稅的
您好:我想問(wèn)下如何操作。今年初簽二筆的建筑合同,建了二個(gè)多月對(duì)方給付一半工程款(沒(méi)開(kāi)發(fā)票),我掛預(yù)收賬款。12月份我問(wèn)了一下二個(gè)工程都沒(méi)再施工,一個(gè)合同簽到12月末,一個(gè)是明年2月末,12月末我這邊預(yù)收賬款用列收入嗎?謝謝??!
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年12月已經(jīng)付款,但是發(fā)票到2023年1月才開(kāi),2022年度匯算清繳的時(shí)候,2023年1月開(kāi)的發(fā)票能做2022年的稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年12月開(kāi)的對(duì)上工程款發(fā)票,2023年1月收的對(duì)下工程款發(fā)票,能用來(lái)分包扣除嗎,交12月預(yù)繳增值稅的時(shí)候,謝謝
老師 我在去年2022年12月份開(kāi)了一張20萬(wàn)的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi),錢收到,發(fā)票開(kāi)出去了,開(kāi)發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),申報(bào)表直接帶出來(lái)已開(kāi)票那20萬(wàn),已報(bào)稅,有問(wèn)題嗎?
老師我們?cè)?022年12月開(kāi)了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅什么時(shí)候時(shí)候發(fā)生?2022年開(kāi)的開(kāi)了發(fā)票又怎么做賬呢?謝謝老師
老師個(gè)稅扣12.57按13扣了,發(fā)工資四舍五入的0.43沒(méi)發(fā)給員工,多余的0.43這筆款分錄怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn),我們自己承包了地,開(kāi)立了兩家同一個(gè)法人的公司A公司和B公司,后期地上種植的農(nóng)作物,由A公司自產(chǎn)自銷賣給B公司,B公司再整合后對(duì)外銷售,算不算關(guān)聯(lián)交易呢?
老師,我想問(wèn)下,有個(gè)員工4月份入職但是他自己老家的社保一直沒(méi)辦利索所以這邊繳納不上社保,在5月辦理成功,但是社保那邊有滯納金了,這部分滯納金從員工工資中扣除,應(yīng)發(fā)工資是4000,社保公積金是1964.55滯納金是33.53,這樣實(shí)發(fā)工資是2001.92,我申報(bào)個(gè)稅跟計(jì)提個(gè)稅是按照那個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提申報(bào)呢
生產(chǎn)企業(yè)出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要不要和國(guó)內(nèi)的分開(kāi)開(kāi)具發(fā)票?認(rèn)證勾選要分開(kāi)勾選嗎?
企業(yè)所得稅中實(shí)際支付給職工的職工薪酬是不是填寫(xiě)本年累計(jì)12-8月實(shí)際發(fā)放的工資
沒(méi)有信用減值科目,用資產(chǎn)減值科目可以么?
個(gè)體戶給老板開(kāi)工資,要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,再計(jì)算繳納所得稅?減免的增值稅是不是也要計(jì)算繳納所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,我們這賬上個(gè)人借款多呀,年底他不還,也不報(bào)個(gè)人所得稅,我和老板說(shuō)明情況,如果沒(méi)被查到?jīng)]事,查到就補(bǔ)稅了?