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?老師,請問如果我們客服中心里有一些客服人員,但這些人不是我們員工,不是我們發(fā)工資,但我們給提供餐費,對于這部分餐費支出,我們應該計入什么科目?不能計入業(yè)務招待費和福利費,請問可以計入營業(yè)外支出嗎?涉及個稅嗎?如果涉及按什么申報呢?勞務費嗎?

2023-01-05 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 19:26

你好,做營業(yè)外支出可以的,分不出每個人是多少的,不需要繳個稅的。

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你好,做營業(yè)外支出可以的,分不出每個人是多少的,不需要繳個稅的。
2023-01-05
您好 工作餐計入福利費 招待費計入業(yè)務招待費 先計入收入 然后再用費用抵收入 一邊增加收入 一邊增加費用支出
2021-06-23
首先,如果說你把那個餐飲和勞務分開的話,勞務你就可以享受差額計稅,餐飲你就可以正常,一般計稅可以抵扣進項。
2022-07-04
你好;? ? ? 是的; 為什么沒有收入;這個是要有收入的; 不然你計入工程施工 沒法轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本去的??
2022-12-30
學生餐費計“其他業(yè)務收入”,買的米面油計“其他業(yè)務成本”。 餐廳兼職員工工資計“其他業(yè)務成本-工資”,而非“管理費用-餐廳工資” 。 私立學校自營餐廳向?qū)W生供餐收入通常免增值稅。 電子稅務局申報,在“免稅銷售額”相關欄次填,如《增值稅減免稅申報明細表》選對應減免稅代碼填免稅銷售額,主表也填相應金額,具體參考當?shù)刂改匣蜃稍兌惥帧?/div>
2025-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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