你好,做營業(yè)外支出可以的,分不出每個人是多少的,不需要繳個稅的。
老師請問,我們企業(yè)招了一些人員,負責制作音頻,每小時等于一個件,按照件數(shù)每月結算工資。這些人員基本穩(wěn)定,但是計件工資不一定,我們對員工沒有考勤,只是對件數(shù)核算,有時一個月一個人三五百元,也有時三四千元。這部分的費用應該計入工資,還是勞務費呢?如果是勞務費,具體應該怎么操作適合,代開勞務費發(fā)票?代扣個稅?是否需要繳納社保?
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入一說的)
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業(yè)務,就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
請問如果給某便民服務中心做了一些線路,系統(tǒng)的安裝和場地的裝飾裝修,但是沒有收入,相關的支出直接計入工程施工嗎?沒有收入是對方說以后這個服務中心包給我們做,給我們服務費,那到時可以確認收入結轉(zhuǎn)前面工程的成本嗎?收入和成本項目會對不上嗎?
?老師,請問如果我們客服中心里有一些客服人員,但這些人不是我們員工,不是我們發(fā)工資,但我們給提供餐費,對于這部分餐費支出,我們應該計入什么科目?不能計入業(yè)務招待費和福利費,請問可以計入營業(yè)外支出嗎?涉及個稅嗎?如果涉及按什么申報呢?勞務費嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?