你好借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 收到的是啥 一般納稅人的嗎
10月有2張專票,進項稅已經(jīng)入賬結(jié)賬了。但是今天發(fā)票這兩張專票稅號不對,發(fā)票無法認證抵扣,這個月要重開發(fā)票。 這個進項稅需不需要調(diào)整,這個月怎么做賬?
我公司收到一張住宿專票,做賬時計入了招待費,現(xiàn)在進項稅需要轉(zhuǎn)出,請問如何做賬?
純外貿(mào)企業(yè),收到一張供應(yīng)商開的專票,需要辦理退稅的,如何做賬,還有收到一張供應(yīng)商開的內(nèi)銷的專票需要抵扣進項,如何做賬
單位開了一張發(fā)票,并收到一張進項專票,這個月如何做賬呢,需不需要計提啥的
老師我今天收到一張20年的專票,是費用類的,進項以前的會計已經(jīng)抵扣了,這筆收到發(fā)票的賬卻沒有做,賬上的進項卻不差,我現(xiàn)在收到這張發(fā)票該如何做賬呢?
老師 小規(guī)模填工商年報資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計數(shù)么?
科目余額表管理費用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計算是全年平均人數(shù)嗎
請問申報社保繳費基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險的最低繳費基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國境內(nèi)研發(fā)費用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費用總額怎么填寫
科目余額表管理費用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票???
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報表”是必須要申報嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)負債率變小
我們是小規(guī)模納稅人開出的是3%的專票,收到的進項是6%的服務(wù)費發(fā)票,關(guān)于稅的做賬怎么做呢
借業(yè)銀行存款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,你收到的借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行放款,假設(shè)這是一個成本。
啊 沒太懂 我說的是交稅方面怎么做賬
你好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,小規(guī)模開了3%的發(fā)票,開多少交多少,需要正常交稅的不允許抵扣。繳納增值稅的時候, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸銀行存款, 你收到別人的發(fā)票加稅合計做賬,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育、教育附加 借應(yīng)交稅費,貸銀行存款
繳納增值稅的是1月繳納,那我12月增值稅怎么做賬,我是上海的計提稅金三個稅按照什么比例繳納呢
城建稅7%,地方教育2%,教育附加3%,然后這個可都可以減半,我給你寫的這些都是沒有減半的。
那小規(guī)模12月的增值稅怎么做呢 銀行還沒付出去
確認收入,然后再計提稅金及附加。交稅的分錄做到一月份。