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10月有2張專票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)入賬結(jié)賬了。但是今天發(fā)票這兩張專票稅號不對,發(fā)票無法認(rèn)證抵扣,這個月要重開發(fā)票。 這個進(jìn)項(xiàng)稅需不需要調(diào)整,這個月怎么做賬?

2020-11-03 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-03 10:11

您好, 11分說到正常發(fā)票,分錄如下 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(正確的發(fā)票號) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)(備注原來錯誤的發(fā)票號)

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快賬用戶9500 追問 2020-11-03 10:13

那10月份的賬不用處理哈?因?yàn)橘~本身沒錯,是發(fā)票錯了。

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:16

你10月份賬已經(jīng)結(jié)賬了啊,你發(fā)票錯了,你10月份是不能做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目的啊,因?yàn)槟愕挚鄄涣?,如果?0月份賬沒有結(jié)賬的話,直接做不含稅的會計(jì)分錄啊 分錄如下,剛才分錄有誤 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-單位負(fù)數(shù)

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快賬用戶9500 追問 2020-11-03 10:19

我就是說10月結(jié)賬了。我的意思是要如果要調(diào)整也是11月調(diào)整?,F(xiàn)在就是賬本身沒錯,我10月的賬,11月份就不用去調(diào)整它了,就按你說的把進(jìn)項(xiàng)稅做一個正,一個負(fù)就行了嘛?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:21

您好,同學(xué),11月份先做個分錄如下,把10月份賬沖銷 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-單位負(fù)數(shù) 第二步,等正確發(fā)票開過來,分錄如下 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-單位 來龍去脈都清楚了啊

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快賬用戶9500 追問 2020-11-03 10:23

那我可不可以直接寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(正數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:24

您好,同學(xué),可以是可以,但是不完整啊

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快賬用戶9500 追問 2020-11-03 10:26

哦哦。好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:28

不用謝,麻煩給個好評,謝謝

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您好, 11分說到正常發(fā)票,分錄如下 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(正確的發(fā)票號) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)(備注原來錯誤的發(fā)票號)
2020-11-03
就把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來 借進(jìn)項(xiàng)稅額代表營業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
你好 那你之前入賬是怎么掛科目的。這個發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的內(nèi)容;這樣好判斷
2021-08-02
你好,他們沒有把發(fā)票要回去嗎?把新開發(fā)票貼在原來憑證后面
2021-10-23
可以發(fā)票退回去,讓對方給你們重新開的。
2022-06-01
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