借銷管費用招待費 貸應交稅費增值稅進項稅
請問一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對方付了住宿費,本公司收到住宿費專用發(fā)票,這個賬務處理,是做到管理費用的業(yè)務招待費嗎。做到業(yè)務招待費,進項可以抵扣?
我公司收到一張住宿專票,做賬時計入了招待費,現在進項稅需要轉出,請問如何做賬?
老師,酒店住宿費開了專票,財務入賬招待費,會計分錄 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 ,是否需要做進項稅額轉出?那如何做調整分錄呢?
老師,我們招待客戶,取得住宿發(fā)票專票,由于不得抵扣。我可以勾選系統(tǒng)直接選不抵扣勾選,然后做賬時按價稅合計做費用嗎?還是需要先認證在做進項稅額轉出?。?/p>
接待客戶,住宿費開的專票,需要進項稅額轉出嗎?我公司進項都先下待認證進項稅,認證后結轉到進項稅,收到發(fā)票: 借:管理費用—業(yè)務招待費 其他應收款—待認證進項稅 貸:現金 月末一塊結轉待認證進項稅 借:應交增值稅—進項稅 貸:其他應收款—待認證進項稅 需要轉出的進項稅怎么會計分錄?
匯算清繳,職工薪酬支出明細表中,辭退福利請問填寫在哪里
信息服務業(yè)暫估成本,附件清單必須要附嗎,應該附什么呢
前年收到一張增值稅專票,去年對方企業(yè)成為走逃戶,稅務局讓做進項稅額轉出,并且原材入庫部分直接補交增值稅,這個分錄怎么做
收匯情況表里的收匯信息如何填寫? 一個報關單分收款尾款兩次收匯
購買廠房1月份確定產權,就已經出租出去了,3月份收到廠房進項票,2月份跟3月份用計提折舊嗎
收匯情況表里的收匯信息可以不用填嗎? 沒有紅色星號的標識
實際繳納的增值稅和應交增值稅有差額怎么辦?
老師好,請問,給員工租房子合同上寫的是女房東名字,開票名稱是男房東的名字,房子是夫妻共同財產,這個房租發(fā)票我可以直接入賬嗎
老師您好,之前公司賬務都是代賬公司做的,做的亂七八糟的,然后我們怎樣去整改呢,因為我們是一本賬,不做內外賬,想把外賬拿回來合并成一本賬,這個有沒有難度呀?有什么好方法不
老師請問下勞務報酬怎么申報個人所得稅
不計入進項稅轉出這個科目嗎?
直接用進項負數就可以