截圖你的附表一和附表三看一下的。
上個(gè)月開了一張發(fā)票,6點(diǎn)的物業(yè)管理費(fèi),但增值稅申報(bào)表附表三沒有跳出這個(gè)數(shù)據(jù),我要填嗎?填在6點(diǎn)的那個(gè)項(xiàng)目里?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個(gè)月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料(三)表中,列:本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)、行:6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓),對(duì)應(yīng)自有數(shù)據(jù)是什么數(shù),等于其他表的哪個(gè)數(shù)嗎?
你好,想咨詢下即征即退申報(bào)增值稅的問題,為什么在附表一填了即征即退的數(shù)據(jù),主表的應(yīng)稅貨物銷售額金額會(huì)跑到一般項(xiàng)目下呢
增值稅附表三6%的稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)那里的數(shù)據(jù),關(guān)聯(lián)到附表一了,為什么到增值稅主表就沒有這個(gè)數(shù)了,銷售額到了,但是稅額沒有
請(qǐng)問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購(gòu)普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購(gòu)明細(xì)嗎?該條會(huì)自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對(duì)嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請(qǐng)問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計(jì)借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時(shí)候直接選的一般納稅人,你說我這個(gè)科目往哪寫啊,老師
這個(gè)表如果填辭退,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金填零能提交上去嗎
老師,這是三個(gè)表,你看一下
你是差額交稅的嗎?實(shí)際抵扣金額你都填寫了。
不是差額?。烤驼5膱?bào)稅
意思是附表三填錯(cuò)了嗎?
表三第一列填寫了你的收入加稅合計(jì)之后,其他的都不要填寫,把它刪除了。
本期抵扣那些都不用填嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。