截圖你的附表一和附表三看一下的。

上個月開了一張發(fā)票,6點的物業(yè)管理費,但增值稅申報表附表三沒有跳出這個數(shù)據(jù),我要填嗎?填在6點的那個項目里?
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
請問增值稅及附加稅申報表附列資料(三)表中,列:本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)、行:6%稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓),對應(yīng)自有數(shù)據(jù)是什么數(shù),等于其他表的哪個數(shù)嗎?
你好,想咨詢下即征即退申報增值稅的問題,為什么在附表一填了即征即退的數(shù)據(jù),主表的應(yīng)稅貨物銷售額金額會跑到一般項目下呢
增值稅附表三6%的稅率項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)那里的數(shù)據(jù),關(guān)聯(lián)到附表一了,為什么到增值稅主表就沒有這個數(shù)了,銷售額到了,但是稅額沒有
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,這是三個表,你看一下
你是差額交稅的嗎?實際抵扣金額你都填寫了。
不是差額???就正常的報稅
意思是附表三填錯了嗎?
表三第一列填寫了你的收入加稅合計之后,其他的都不要填寫,把它刪除了。
本期抵扣那些都不用填嗎?
對的,是的,是這么做的。