你好;? ?借主營業(yè)務(wù)成本 -暫估電費貸銀行存款 ;? ? 計入22年? ?
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?答過的老師,請先不要接這個問題了, 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的老師先不要接這個問題了,想聽聽其他老師的 謝謝
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了 謝謝
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了,請曲老師不要反復(fù)的接這個問題了,耽誤時間!
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認(rèn)收入
老師,實際中在計算盈虧平衡點的時候,例如管理費用下的生活費,差旅費,辦公費等常見的費用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項稅207002.94,進項稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬