可以的,可以這么做。
老師:您好!我們公司2019年有一筆應(yīng)付賬款,當(dāng)時計入主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在無法支付了,請問今年的企業(yè)年度匯繳清算可以把這筆應(yīng)付賬款在《納稅調(diào)整明細(xì)表》里調(diào)增嗎?
老師你好,我們公司向個人租房 但是對方不配合開發(fā)票,并且在我們出稅費的情況下,這種情況,我們可以直接用合同和付款憑證入賬,年底納稅調(diào)增嗎
老師 請問 我們年底掛賬的應(yīng)付賬款 款項已付票無法回來的 可以直接計入費用(白條,納稅調(diào)增)平掉余額嗎
老師,我司是一般納稅人,向平安公司租入一臺汽車,總價款48萬,每月付1000元,48個月付完,平安公司每月開具發(fā)票1000元專用發(fā)票給我司,我司每月按發(fā)票金額付款。去年之前會計分錄是: 借:管理費用-租金 8849.56 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1150.44 貸:應(yīng)付賬款---平安公司 10000 我調(diào)過來,沖銷去年的管理費用,應(yīng)付賬款調(diào)為長期應(yīng)付款,汽車入固定資產(chǎn),請問怎么調(diào)?
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(多個供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個應(yīng)付賬款借方余額(其實對方已開票。當(dāng)時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
一般納稅人,如果發(fā)票停了,影不影響接收進項發(fā)票,影不影響報稅?
?你好老師,這個是我做的,關(guān)于這個計提社保,制造費用,二級科目我可以寫社保費嗎? 因為我看了其他老師做的答案,制造費用,二級科目沒有寫社保費。我和老師哪個對呢?
快帳財務(wù)系統(tǒng)可以整體復(fù)制一個賬套么?
老師,施工過程,用到某些材料,然后可能臨時找了專業(yè)人員切割,可以直接發(fā)放后,作為臨時人員工資,申報工資薪酬個稅嗎?還是必須讓他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票?
老師,農(nóng)業(yè)公司在籌建期,需要打一口供水井,水井這個費用應(yīng)該怎么入賬
利息支出納稅調(diào)整怎么計算?。?/p>
老師,我們公司是運輸公司,然后這個月買了三部車,總共的成本是五十多萬,我想問一下我的銷售額到現(xiàn)在也才十幾萬,就算是那個車去分?jǐn)傔@個成本也太高了,這個怎么辦?
老師接收一個企業(yè)如果對方不告訴有幾個一般戶咱們自己能查到嗎?一般戶基本戶啥區(qū)別。還有專戶
老師,請問銀行貸款發(fā)生的公證費用500元計入什么科目呢
一般納稅人,進項稅和銷項稅的余額怎么處理?