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Q

老師,施工過(guò)程,用到某些材料,然后可能臨時(shí)找了專業(yè)人員切割,可以直接發(fā)放后,作為臨時(shí)人員工資,申報(bào)工資薪酬個(gè)稅嗎?還是必須讓他們?nèi)ザ悇?wù)代開(kāi)發(fā)票?

2025-06-07 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-07 10:36

同學(xué)你好 代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,按勞務(wù)交個(gè)稅

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快賬用戶9082 追問(wèn) 2025-06-07 11:04

那這樣個(gè)稅稅率適用20%是嗎?是否可以如何合理發(fā)放可以降低稅負(fù)呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 11:05

匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)的

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快賬用戶9082 追問(wèn) 2025-06-07 11:27

那就是日常先按勞務(wù)預(yù)繳20%個(gè)稅,匯算清繳時(shí),再按綜合所得應(yīng)納稅額 = (全年綜合所得收入額 - 6萬(wàn)元基本減除費(fèi)用 - 專項(xiàng)扣除 - 專項(xiàng)附加扣除 - 其他扣除 - 捐贈(zèng))× 適用稅率 - 速算扣除數(shù)。??這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬部分也是計(jì)入這全面綜合所得,也適用專項(xiàng)附加扣除是吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 11:32

同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候可以扣除的

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快賬用戶9082 追問(wèn) 2025-06-07 11:49

那比如,全年勞務(wù)收入100000,沒(méi)有其他收入,日常按20%預(yù)繳后,匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅額 = (100000- 60000 - 專項(xiàng)扣除 - 專項(xiàng)附加扣除 - 其他扣除 - 捐贈(zèng))× 適用稅率 - 速算扣除數(shù), 情況1,如果不超過(guò)20000,應(yīng)納稅所得額,是*20%。 情況2,如果在20000~50000,則*30%-2000.,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 11:54

同學(xué)你好 稍等我給你找個(gè)勞務(wù)稅率表

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齊紅老師 解答 2025-06-07 11:56

就是按這個(gè)來(lái)計(jì)算匯算清繳多退少補(bǔ) 按綜合所得稅率來(lái)計(jì)算

就是按這個(gè)來(lái)計(jì)算匯算清繳多退少補(bǔ)
按綜合所得稅率來(lái)計(jì)算
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快賬用戶9082 追問(wèn) 2025-06-07 15:51

明白稅率這個(gè),老師,那個(gè)扣除費(fèi)用和專項(xiàng)也跟工資薪金一樣是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 16:08

同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的

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同學(xué)你好 代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,按勞務(wù)交個(gè)稅
2025-06-07
你好, 1、如果是臨時(shí)工,并且與公司簽訂勞動(dòng)合同,可以作為工資支出列支。 2、如果沒(méi)有,需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。
2020-09-07
您好,申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅還得去稅務(wù)局開(kāi)票,預(yù)繳個(gè)稅稅率20%,就按工資收入申報(bào)個(gè)稅,不用交稅,申報(bào)完就辦理離職
2023-12-14
您好,那您是虛開(kāi)發(fā)票,您取得是勞務(wù)不是材料
2021-11-19
同學(xué)你好 協(xié)商好了就可以、
2021-11-30
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