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老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝

2023-01-05 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-05 13:45

你好;? 你這個實際是4季度的費用; 那么你 22年12月做 :借成本費用貸預付賬款? ??

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借主營業(yè)務成本,貸預付賬款 就是12月份做的, 然后一月份借預付賬款,貸以前年度損益調整, 借以千年度損益調整到預付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
你好;? 你這個實際是4季度的費用; 那么你 22年12月做 :借成本費用貸預付賬款? ??
2023-01-05
你好 借成本科目,貸預付賬款?
2023-01-05
同學你好 ?那你現(xiàn)在收到發(fā)票 借費用科目 貸預付賬款
2023-01-05
你好;? ?你這個要做到22年成本去 ; 不是23年哈;? 23年的發(fā)票只是補開給你而已? ?
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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