同學你好 這個不用交的哦
老師,今早收到提醒:2022年7月征期,原來如購銷合同、租賃合同等印花稅稅種【按年】認定的納稅人,對2022年1-6月所屬期的印花稅,【按次】進行申報,不需聯(lián)系管理員做稅種認定。時間選擇2022年6月30日。請在7月15日前進行申報。2022年7月以后需要按季度申報印花稅的,8月份再聯(lián)系管理員做印花稅稅種。
老師您好!2022年7月實行新的印花稅政策,那么營業(yè)賬薄印花稅是按次,所屬期起止選什么日期,計稅金額填寫5嗎?
老師,請問印花稅-營業(yè)賬薄稅種核定日期是2023年1月1日起-2050年,現(xiàn)在需要交22年的印花稅嗎?核定是按年交。
老師:營業(yè)賬簿的印花稅,沒有核定,如果交上年的,新增稅源,按次申報,所屬期就選2023年1月1日-2023年12月31日?
請問老師,我公司是商貿(mào)公司一般納稅人,稅費種核定印花稅只有營業(yè)賬簿的,沒有買賣合同印花稅,從2022年到現(xiàn)在也沒交過買賣合同的印花稅,這可以嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢