你好,這個(gè)沒有影響的
外貿(mào)企業(yè),出口業(yè)務(wù)免稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證時(shí)退稅勾選了,那購進(jìn)時(shí)的發(fā)票稅額怎么入賬?
老師,請問一下,外貿(mào)出口企業(yè)。一直都沒開出口發(fā)票。但是有做出口退稅,那么當(dāng)月退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票該如何做賬呢?
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
外貿(mào)的出口退稅,購進(jìn)的庫存部分出口了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開出來了,那么先進(jìn)行退稅勾選沒什么影響吧?
外貿(mào)出口企業(yè),外購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅局做出不與退稅處理,視同內(nèi)銷,已經(jīng)出口退稅勾選了,后續(xù)應(yīng)該怎么處理
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面???
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
為什么無法生成申報(bào)數(shù)據(jù)
你好,抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了嗎?你的增值稅申報(bào)了嗎?
申報(bào)了 確認(rèn)了
剛剛看申報(bào)失敗了 請問是要申報(bào)了才能申請退稅嗎
對的,是的,是這么做的。