你好;? ? 你這個具體業(yè)務是什么? ;? ? 你這樣是在做轉(zhuǎn)出嗎??
老師我們是運輸企業(yè),稅務局最近找我們順我們?nèi)ツ耆〉玫倪M項發(fā)票是異常票讓我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們做借主營業(yè)務成本,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,然后借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸應交稅費未交增值稅這樣對嗎
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務處理:采購時 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
我想說我們稅務允許我們做成本扣除,我再做一筆這個分錄是不是就可以了。 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:主營業(yè)務成本
去年做了一筆借主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款,因為金額有誤,我們重開了發(fā)票,那這個月是不是把這個分錄做相反分錄,然后再做一筆這個分錄,金額改一下就可以了?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請問老師,農(nóng)業(yè)公司購買的拖拉機和旋耕機是屬于哪個資產(chǎn)類別?機器機械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來個確定性老師,建設(shè)應急救援基地項目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請問,江蘇單位,有項目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個供應商是個體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對公賬戶給供應商過一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請教一個問題 工資表上有應付金額跟實發(fā)金額 給領(lǐng)導審批發(fā)放時,按照應發(fā)簽字還是實發(fā)簽字呢
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務費發(fā)票我需要怎么做賬呢