借其他業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會計分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
12月31日,本月主營業(yè)務(wù)收入100000元,其他業(yè)務(wù)收入50000,主營業(yè)務(wù)成本20000,其他業(yè)務(wù)成本10000,營業(yè)外支出1000元,計算本年利潤總額,并做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的賬務(wù)處理
結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入的成本到本年利潤,這個分錄怎么做
這個銷售原材料,借庫存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務(wù)收入2046,月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)收入2046,貸本年利潤2046,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本,借本年利潤1904,貸其他業(yè)務(wù)成本1904,但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個成本哪里出錯了
小準(zhǔn)則,23年的其他業(yè)務(wù)收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,收入要不要做到本期?怎么做?
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
老師,您好,請問a公司對b公司100%股權(quán),b公司虧損,a公司需要賬務(wù)處理嗎?小規(guī)模納稅人,謝謝
8547元股權(quán)轉(zhuǎn)讓交多少個稅
各位老師好,建筑施工企業(yè),自己雇傭勞務(wù)工人施工,但是施工工人無法都取得發(fā)票,所以由施工企業(yè)與其中的工長或者組長簽訂代發(fā)勞務(wù)報酬協(xié)議,把勞務(wù)報酬打到這些工長的帳戶,由工長代發(fā),并由這些工長提供發(fā)票,這樣可以嗎謝謝
你好老師,有的進銷存軟件,去年有兩筆費用單沒通過銀行支付,掛著賬顯示在應(yīng)付賬款,這個要怎么平賬
老師我有個思路沒看懂,我們是分包,公司員工申請了備用金給保險公司1000,開的是總包的抬頭,然后員工這邊是付出去這個錢可能自己拿發(fā)票出來,然后沒搞懂的是,總包公司的員工要把這個1000打款給我們員工嗎?
老師, 小規(guī)模想開196萬發(fā)票,申請發(fā)票額度200萬,會影響稅點嗎
這個是結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入的成本
借本年利潤,貸其他業(yè)務(wù)成本