學員你好,這個不需要額外處理的
2021年所得稅匯算清繳,在2021年有20年匯算清繳退回的多交所得稅,憑證做的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸:利潤分配-未分配利潤。所得稅匯算清繳要在表里面體現(xiàn)出來嗎
提問,21年未分配利潤為27.89萬元,22年匯算清繳繳納所得稅4.23萬元。匯算清繳該怎么做分錄。 為什么22年期末未分配利潤金額≠21年未分配利潤+22未分配利潤 (21年未分配利潤27.89,22年本年累計未分配利潤187.25,在資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤金額為啥為210.91?) 不是應(yīng)該為27.89+187.25=215.14嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,做以前年度損益調(diào)整,利潤分配末分配利潤,資產(chǎn)負債報表不顯示這筆退稅,未分配利潤不符要怎么調(diào)
郭老師,今年匯算清繳退回2021年企業(yè)所得稅做賬時做進利潤分配-未分配利潤,現(xiàn)在年末了未分配利潤里面這筆錢要怎么處理嗎?
老師,我司18年有筆費用當時入賬直接做到未分配利潤,當年企業(yè)所得稅匯算清繳也沒有體現(xiàn)這筆,現(xiàn)在想要在25年賬上做調(diào)整,沖掉未分配利潤,賬務(wù)處理及匯算清繳應(yīng)該怎么做?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
那掛在賬上也可以嗎?或者以后年度用來分配給煙農(nóng)可以嗎?我們是烤煙種植合作社的
掛在賬上就可以的。未分配利潤本來就是在賬上留存的沒有分配的
明白了,謝謝老師!
不用客氣,給個五星好評就行