你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,你在一月份紅沖就可以的 如果是一般納稅人銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個來 你有足夠多的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
21.1-11月公司報(bào)稅都是0申報(bào),12月份開錯了一張發(fā)票11萬未作廢,銷項(xiàng)超出11萬要交增值稅,22.1月份紅沖之后,這張發(fā)票增值稅已交,可不可以留底以后月份繼續(xù) 意思是交增值稅每月從這里面扣(這是跨年了)還有沒有其它補(bǔ)救辦法?謝謝[流淚][流淚]
老師,在金稅4期中開的全電發(fā)票跨月了,要紅沖,是不是在報(bào)上月11月的增值稅還是先要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后本月12月再開一張紅沖的發(fā)票呢
11月份開了50萬發(fā)票11月未作廢12月未沖紅然后跨年了 ,是不是就多交稅了怎么補(bǔ)救(事情是客戶11月開的發(fā)票12月29才拿來說是開錯了 然后12月沒票沖紅了)
老師,請問本公司在11月開具開票入賬,做了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是開錯了發(fā)票,然后在12月又重新開具了正確的發(fā)票,但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開多了19萬的銷售發(fā)票,這個12月要怎么做賬呢?
老師您好,我今年7.8月份開的發(fā)票不合適,然后這個月12月才沖紅呢,但是在賬上我11月就做了沖紅的分錄,老師這樣做合適不。
老師,您好!我想問下稅金和附加登記明細(xì)賬 應(yīng)交稅費(fèi)~城市維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi):地方教育費(fèi)借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請問社保公司至少要交一個人嗎?因?yàn)楣締T工都不愿意交,所以目前公司一個人都沒有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個本年折舊金額是用計(jì)提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬,處置時結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬,填本年折舊攤銷額是寫90萬對嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了 工商那邊沒有變更對于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人來說有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請問關(guān)于發(fā)票開具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開票超500萬,會強(qiáng)制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問一個問題 公司7月份認(rèn)繳注冊資本100萬(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬元,已經(jīng)全部入賬實(shí)收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認(rèn)繳金額變更為10萬,這時候11月的賬務(wù)如何處理好一點(diǎn),轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何