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您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在第二季度確認(rèn)收入且報(bào)稅了,但是到第四季度才開(kāi)票,這個(gè)怎么報(bào)稅做賬呢?

2023-01-04 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 18:25

你好 如果沒(méi)有超過(guò) 公司類型把無(wú)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 個(gè)體戶類型把無(wú)票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次 如果超過(guò)了 都是填寫在第一行收入欄次 您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

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快賬用戶5536 追問(wèn) 2023-01-04 18:33

主要是這筆收入在第二季度已經(jīng)申報(bào)了 只不過(guò)到12月份才開(kāi)票,12月份還需要申報(bào)這筆收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 18:50

你好,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),所以要手工減少這個(gè)已報(bào)稅的相當(dāng)一正一負(fù)

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快賬用戶5536 追問(wèn) 2023-01-04 18:57

還是不太明白你說(shuō)的

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:04

申報(bào)時(shí)報(bào) 稅100萬(wàn),這次開(kāi)了100萬(wàn),則在報(bào)稅填-100兩次合一起相加影響0

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:05

申報(bào)時(shí)報(bào) 稅+100萬(wàn)(無(wú)票),這次開(kāi)了100萬(wàn),則在報(bào)稅填-100兩次合一起相加影響0

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快賬用戶5536 追問(wèn) 2023-01-04 19:08

就是說(shuō)申報(bào)這次的開(kāi)票收入先填100萬(wàn),然后再其他欄次填-100萬(wàn)對(duì)吧。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:10

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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快賬用戶5536 追問(wèn) 2023-01-04 19:25

那請(qǐng)問(wèn)老師,負(fù)數(shù)金額應(yīng)該填在第幾行報(bào)表呢

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:31

填在第二行合計(jì)加上這個(gè)負(fù)數(shù)

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快賬用戶5536 追問(wèn) 2023-01-04 19:34

老師,第二行好像不太合適吧

老師,第二行好像不太合適吧
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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:35

我說(shuō)是自然行,那就是第2欄次

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:35

我說(shuō)是自然行,那就是第1欄次

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同學(xué)你好 未開(kāi)票收入紅沖了就可以
2023-01-04
你好 如果沒(méi)有超過(guò) 公司類型把無(wú)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 個(gè)體戶類型把無(wú)票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次 如果超過(guò)了 都是填寫在第一行收入欄次 您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-01-04
同學(xué),你好,這個(gè)沖紅是原來(lái)的那個(gè)張發(fā)票,是含稅的。
2022-04-24
你好,你得去稅務(wù)局申報(bào)的紅沖之前的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的,如果沒(méi)有其他的銷售額,應(yīng)該是零申報(bào)。
2023-01-05
就是把紅沖錯(cuò)的那筆再補(bǔ)回來(lái)是這意思吧?
2024-03-21
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