你好 這個(gè)是這樣計(jì)算的218000*1.09*0.09-120000*0.09
1.某公司為增值稅一般納稅人。2019年6月購進(jìn)一批紅酒,取得的增值稅專用發(fā)票上,某公司為小注明稅額為13200元。當(dāng)月,該公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)放給職工,剩余的70%出發(fā)票上注明不含增值售,取得不含增值稅銷售額125000元。要求:計(jì)算該公司要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為小規(guī)模納稅人。2019年6月購進(jìn)批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164800元。要求:①該公司能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?為什么②計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額34700元,當(dāng)月將其加工后銷售,取得不含增值稅銷售額50000元,已知增值稅稅率為13%。求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額?
不含增值稅金額為120000,當(dāng)月將該批煤炭制品出售收入164800,要求:計(jì)算該公司筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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