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1.某公司為增值稅一般納稅人。2019年6月購進(jìn)一批紅酒,取得的增值稅專用發(fā)票上,某公司為小注明稅額為13200元。當(dāng)月,該公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)放給職工,剩余的70%出發(fā)票上注明不含增值售,取得不含增值稅銷售額125000元。要求:計(jì)算該公司要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額

2020-05-17 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-17 08:37

該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額=125000-13200*70%

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快賬用戶2076 追問 2020-05-17 08:54

職工福利不用算稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-05-17 08:54

職工福利不用算稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶2076 追問 2020-05-17 09:32

13200*70%是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-05-17 21:32

銷售出去的70%的成本

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該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額=125000-13200*70%
2020-05-17
你好,這個(gè)是需要做賬的嗎?
2023-10-20
你好,同學(xué) 應(yīng)交增值稅=125000*0.13-13200*0.13*0.7
2022-05-18
218000/1.09乘以9%減12萬乘以9% 安這個(gè)
2023-02-24
同學(xué)你好 這個(gè)是收入乘以稅率
2023-01-04
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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