你好,如果都是13%的稅率。164800乘以13%減去12萬乘以13%。
1.某公司為增值稅一般納稅人。2019年6月購進(jìn)一批紅酒,取得的增值稅專用發(fā)票上,某公司為小注明稅額為13200元。當(dāng)月,該公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)放給職工,剩余的70%出發(fā)票上注明不含增值售,取得不含增值稅銷售額125000元。要求:計(jì)算該公司要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為增值稅一般納稅人。2019年4月購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為6800元。該批原材料被用于生產(chǎn)動(dòng)物毒素制成的生物制品。當(dāng)月,該公司將生產(chǎn)完成的生物制品出售,獲得含增值稅收入267800元,并選擇按照簡易辦法計(jì)算繳納增值稅。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為小規(guī)模納稅人。2019年6月購進(jìn)批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164800元。要求:①該公司能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?為什么②計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
不含增值稅金額為120000,當(dāng)月將該批煤炭制品出售收入164800,要求:計(jì)算該公司筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎