這個(gè)只有聯(lián)系稅局問問了哈
在領(lǐng)發(fā)票的機(jī)子上領(lǐng)取發(fā)票,出現(xiàn)這個(gè)提示不知道是什么情況(納稅人票種核定中不存在自助機(jī)可以發(fā)售的發(fā)票請(qǐng)到窗口辦理)
個(gè)體戶,打算大部分開電子票,所以我們購稅盤托管在稅局了,就是需要把金稅盤掛在稅局的機(jī)房,我們已經(jīng)在票種核定領(lǐng)了三種發(fā)票,如圖,那如果我們沒有發(fā)票打印機(jī),想開紙質(zhì)的普票和專票的話,是不是去稅局的自助發(fā)票機(jī)就可以自己打印發(fā)票呢?還是要到稅務(wù)大廳辦理?需要帶什么證件和章嗎?
在稅務(wù)局申請(qǐng)代開發(fā)票,領(lǐng)取發(fā)票是不是只有購票員和法人才能領(lǐng)取,其他人去終端機(jī)用他們自己的身份證是不是不可以打印代開的發(fā)票?!
我在網(wǎng)上申領(lǐng)了發(fā)票但是由于收款人和領(lǐng)票人不是同一個(gè)所以不支持快遞配送,稅務(wù)局的人打電話來說要自己去自行領(lǐng)取,我問了一下可以改嗎?稅務(wù)局的說不可以,說郵政快遞單號(hào)已經(jīng)出來了,老師我想問一下如果我要去拿票請(qǐng)問一下是去哪里拿
預(yù)約領(lǐng)取發(fā)票爽約三次,不能預(yù)約,可以自己去自助機(jī)上領(lǐng)取發(fā)票嗎
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?